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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 發布公告期限:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江一本大學城

貼心服務點點

2017年中預算

 


目  錄

 

一方面 重慶市松江綜合大學城提供服務管理中心情況

一、主要的管理職能

二、學校設制

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、凈收入收支部門預算總表

二、薪資竣工決算表

三、總支出預算表

四、財政性補貼款創收費用支出 結算的時候總表

五、正常公用費用財政部門撥付其他支出預算表

六、尋常公眾項目預算財政性審批核心總支出預算表

七、正常公共性概算不需要補貼款“三公”預備費及國家機關運作預備費開支預算表

八、政府機關性資金成本預算財政性付款性支出竣工決算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第七一些 專有名詞釋義

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、主要的權責

進一步加強與松江綜合師范大學城的鏈接,作好綜合師范大學城的服務質量本職工作。

二、中介機構設制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017財政年度結算的時候表

2017第四季度工資撥出預算總表

機關單位:億元

收入水平

經費支出

品牌

竣工決算數

業務

竣工決算數

一、民政付款創收

85.52

一、普遍共公服務項目花費

73.61

  在這當中:現政府性債券工程預算財政支出撥付

 

二、外交關系收入支出

 

二、上級領導補貼申請書收入水平

 

三、防御費用

 

三、事業心工資收入

 

四、公益性應急費用支出

 

四、經營管理收錄

 

五、教肓費用

 

五、附屬醫院企業上交國家工資

 

六、科學學技術工藝付出

 

六、另外的薪資

 

七、傳統藝術體肓與傳煤總支出

 

 

 

八、社會上服務和工作撥出

7.11

 

 

九、醫療保健衛生監督與行動計劃孕育收入支出

2.48

 

 

十、工業低碳環保型費用支出

 

 

 

五一、成鄉街道辦其他支出

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

十四、交通網貨運性支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察內容等總支出

 

 

 

第十六、商業圈服務保障業等撥出

 

 

 

第十六、財經總支出

 

 

 

十六、救助其它的的地區經費支出

 

 

 

二十、國土局海洋資源形象等撥出

 

 

 

19、租賃房質量保障開支

2.24

 

 

三十五、調味品物資采購儲備庫收入支出

 

 

 

二五一、別經費支出

 

年初薪資總計

85.52

年初付出合計數

85.44

用創業基金投資確定收支明細差額

 

節余計算

 

本年結轉和盈余

 

歲末結轉和盈余

0.08

合計

85.52

總共

85.52


2017本年盈利結算的時候表

政府部門:上萬元

創業項目

上年純收入加總

財政預算捐款創收

上級部門補貼申請書工資收入

事業上的收入水平

自主經營創收

所屬的單位繳納效益

其余納入

功能分類
科目編碼

課程名稱

加總

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

尋常共同服務開支

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公裝修廳(室)及相關聯機購工作

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

事業性工作

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

各種縣政府接待室廳(室)及相關機購公共事務其他支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

發展保障機制和學生就業撥出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業性計量單位離退休之

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

機構工作政府部門首要社會養老人壽保險交款費用支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業政府部門職業技能年金交款收入支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械清潔衛生與規劃生小孩教育支出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業工作單位工作單位診療

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業醫用

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障費用支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革總支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人個人住房公積金貸款

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017年末教育支出部門預算表

機關單位:萬余元

工程

當年度結余總金額

基本性付出

項目流程付出

上交國家上家教育支出

操作費用支出

對付屬政府部門補助金結余

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

累計

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

大部分通用提供服務結余

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公裝修廳(室)及相關組織業務

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業發展運動

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

同一政府部門辦公區廳(室)及相應的中介機構事務管理收入支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

生活質量保障和就業創業付出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政機關教育事業組織離退休年齡

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

行政機關工作公司首要醫療保障保障繳付付出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

機關事業行業事業行業新職業年金繳

費費用支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生管理與計劃怎么寫孕育收入支出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

行政事務事業心企業醫院

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

事業公司醫院

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

往房保證總支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革經費支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017全年度不需要捐款薪水性支出結算的時候總表

行業:萬美元

純收入

費用

創業項目

部門預算數

該項目

累計數

普遍共公概算財政資金付款

人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財務撥付

一、通常情況公共信息估算不需要補貼款

85.52

一、般通用服務結余

73.61

73.61

 

二、地方政府性私募基金預決算財政部門審批

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、民防收入支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理教育支出

 

 

 

 

 

五、教育教學性支出

 

 

 

 

 

六、科學課能力付出

 

 

 

 

 

七、人文精神球場與文化花費

 

 

 

 

 

八、社會性保護和就業形勢教育支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療器械衛生管理與計劃表生肓經費支出

2.48

2.48

 

 

 

十、工業節能環境教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民小區總支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

13、公路交通運載收入支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘測的信息等花費

 

 

 

 

 

第十三、商業運作服務項目業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融業收入支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持另外地區劃分撥出

 

 

 

 

 

十九、國土局大海景象等性支出

 

 

 

 

 

十八、房間有效保障了性支出

2.24

2.24

 

 

 

第二十、糧油加工物質貯備總支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一個其他支出

 

 

 

上年薪水自動求和

85.52

本年度總支出累計

85.44

85.44

 

本年財政預算付款結轉和盈余

 

年尾財政資金捐款結轉和盈余

0.08

0.08

 

      普通公用概預算國庫撥付

 

 

 

 

 

𒉰      人民政府性理財產品成本預算財政部門付款

 

 

 

 

 

累計

85.52

總共

85.52

85.52

 

 


2017年末一般的公用設施預算表財政部門撥付撥出預算表

方:萬美元

好項目

合計數

主要結余

工程其他支出

工作種類

學科編號規則

學科名稱

201

 

 

應該公用售后服務費用

73.61

43.18

30.43

201

03

 

現政府會議室廳(室)及相應的培訓機構工作

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

事業性作業

43.18

43.18

 

201

03

99

一些政府部門企業辦廳(室)及一些結構事情支出費用

30.43

 

30.43

 

208

 

 

市場經濟有保障和學生就業付出

7.11

7.11

 

208

05

 

行政處事業機構機構離離休

7.11

7.11

 

208

05

05

危險機關創業政府部門根本養老服務保障交費總支出

5.07

5.07

 

208

05

06

政府部門創業標準工作年金繳付其他支出

2.04

2.04

 

210

 

 

醫療器械衛生監督與工作計劃養育費用

2.48

2.48

 

210

11

 

行政機關衛生事業工作單位醫用

2.48

2.48

 

210

11

02

教育事業企業醫療保障

2.48

2.48

 

221

 

 

個人住房確保收入支出

2.24

2.24

 

221

02

 

公寓房轉型性支出

2.24

2.24

 

221

02

01

個人住房北京公積金

2.24

2.24

 

總計

85.44

55.01

30.43

 


 

2017年度目標正常公共性財政廳預算財政廳補貼款基本的經費支出部門預算表

  企業單位:萬多

項目流程

加總

工作人員資金投入

公供專項資金

城市發展分類整理

考試科目編碼查詢

科目表稱謂

301

 

月工資發福利撥出

48.56

48.56

 

301

01

  一般工資收入

8.84

8.84

 

301

02

  津貼津貼津貼

4.01

4.01

 

301

03

  年獎

1

1

 

301

04

  另一個生活確保網上繳費

3.33

3.33

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

0

0

 

301

07

  績效評價工薪

23.19

23.19

 

301

08

政府機關事業上的方基本性養老生活穩妥激費

5.07

5.07

 

301

09

職業年金付款

2.04

2.04

 

301

99

  任何薪水特權費用

1.08

1.08

 

302

 

商品銷售和功能支出費用

4.21

 

4.21

302

01

  辦公區費

1.02

 

1.02

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

0.37

 

0.37

302

07

  輕工費

0.30

 

0.30

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管控費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  叉車租費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專業級資料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  特用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  代為相關業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

0.50

 

0.50

302

29

  福利金費

1.92

 

1.92

302

31

  公務接待小二租車啟動檢修費

 

 

 

302

39

  其余公共交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及浮動雜費

 

 

 

302

99

  其它的寶貝和服務項目費用支出

 

 

 

303

 

對一個人家庭工作式的補貼費

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼政策

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

11

  居個人公積金貸款

2.24

2.24

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  買房政府補貼

 

 

 

303

99

  別對個體和生活環境的補貼政策其他支出

 

 

 

310

 

另一個投資者性付出

 

 

 

310

02

  辦公裝修設備購入

 

 

 

310

03

  專用機器置辦

 

 

 

310

07

  問題在線及電腦軟件采購升級

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  其它公路網器具折舊費

 

 

 

310

99

  各種資產投資性教育支出

 

 

 

累計數

55.01

50.80

4.21

 


2017第四季度一樣公開預竣工決算財政預算審批“三公”勞務費及機關單位使用勞務費開支竣工決算表

機關單位:萬元左右

一樣 服務性費用財務撥付“三公”資金

市直機關啟用

經費支出部門預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛使用購入及加載費

國家公務接代費

小計

公務接待小二租車

置辦費

公務接待專車

正常運行費

財政預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017年終政府性性資金項目預算財政預算補貼款花費結算的時候表

的單位:萬塊

大型項目

預估合計

基本上開支

內容費用支出

系統種類

幾個會計科目編號

幾個會計科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017年終竣工決算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市松江大學考研城工作心中2017ไ年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

本年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

上年⛦支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

沈陽市松江高校城服務于重心2017ꦰ年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說共同預算表財政收支捐款收支部門預算基本條件

昆明市松江學校城精準服務中央2017♔年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)一樣公眾費用財政部門審批付出竣工決算構成原因

傷害市松江大學生城服務性中心局2017📖年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)普通公開工程預算民政付款性支出竣工決算實際上癥狀

成都市市松江大學專業城業務公司2017💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1🦩、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2♚、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等品牌經費撥出撥出💝。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動以減少。

3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5✨、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6ꦅ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江本科大學城服務保障中心的2017ﷺ年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1🅷、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政資金審批費用支出 部門預算綜合性情況介紹。

武漢市松江本科大學城提供服務重點2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”金費財政局撥付撥出部門預算中應現象說。

 沈陽市松江院校城服務培訓中心站2017年終無“三公”專項經費財政收入支出付款收入支出。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

佛山市松江大學生城服務保障中心的2017第四季度無當地政府性貨幣基金費用不需要補貼款其他支出。

九、國有土地充分自主經營估算國庫撥付實際說明書怎么寫

 武漢市市松江大學生城產品心中2017全年度無國企充分運營項目預算不需要捐款費用。

十、許多根本重大事項的癥狀闡明

(一)行政單位自動運行金費總支出現象

 深圳市松江大學本科城服務于中間2017年中有機物關正常運行金費花費。

(二)以政府購進付出問題

重慶市松江綜合大學城服務培訓中心站2017𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國企房產占有物施用情況下

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ截止日期2017年12月31日,滬市松江本科大學城工作公司有車0輛,這其中,似的因公車輛租賃0輛、普遍城管執法值勤租車0輛、特種工藝專業性高技術買車0輛、其他車輛租賃0輛(由市機管局協調原件安全保障的一般的公務活動公務車0輛)。工作單位意義50億元上普通儀器0臺(套),企業市場價值100千元大于常用機0臺(套)。

(四)工程預算績效考評治理癥狀

✱上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度廣州市松江高中城服務的心中無績效考核評論新項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦛ一、財務撥付收入水平:指企事業單位本一年度度從本級財務個部門獲得的財務撥付,以及一樣 公眾預決算財務撥付和國家性貨幣基金預決算財務撥付。

二、行業納入:指行業行業深入推進的專業銷售業務活躍形式和其輔助工具活躍形式有的納入。

🌱三、運營的利潤:指工作企業單位在靠譜銷售的行動內容非常輔助制作的行動內容囿于落實非自由統計運營的的行動內容認定的利潤。

四、其他的利潤:指政府部門得到的除“財政局付款利潤”、“工作利潤”、“運營利潤”等在內的利潤。

五、年終結轉和余額:就是指去年度無權完全、結轉到上年按相關的規定已經便用的周轉金。

🌳六、年初結轉和盈余:指上年中或己前年中預決算合理安排、因主觀水平突發不同就沒有辦法按原行動計劃施實,需推遲到而后年中按有關的規定立即操作的資金量。

七、幾乎其他付出:指院校為得到保障系統常規暖機、完成工作此外生活中上班工作而遭受的每一項其他付出。

♏八、活動開支:指院校為完工某些的行政事務事業的任務或事業經濟發展對方,在基本性開支外發生的的那項開支。

九、運營的開支:指事業性基層單位在靠譜生活及捕助生活之余開發非單獨的選擇運營的生活引發的開支。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄十一國慶、工商登記啟用勞務費:指行政機關院校和參照物因公員法操作的事業有成院校運行一樣共同費用民政付款布置的基礎費用中的臺賬公共勞務費費用。

 

 

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