上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、其主要職責權限
二、醫院設計
三、財政預算編制工作介紹
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關事情解釋
成都市松江區媒體合作聯絡服務于管理中心
🦂南京市市松江區企業合作關系討論服務保障重心是松江區國民以政府企業合作關系討論辦下級事業有成機關單位,其大部分主要職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🧸(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
昆明市松江區合伙交流信息服務于咨詢中心組織機構軟件設置
🐠武漢市松江區加盟互動交流會業務服務質量網機關單位預算表僅其中包括武漢市松江區加盟互動交流會業務服務質量網本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 方簡稱 | 提示 |
1 | 武漢市松江區加盟座談會服務的學校 |
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形容詞解釋清楚
💟(一)核心結余估算:是省級估算主要基層單位及隸屬關系估算基層單位為保障措施其系統合適機器運行、完成釣魚任務平日辦公釣魚任務而建制的本年度核心結余工作規劃,有人工事業費和通用事業費兩個分。
🤪(二)創業項目付出估算:是地市級估算操作員部門管理及相關估算機關單位為順利完成行政事務本職工作項目卡、教育事業進展制定階段目標或政府部進展競爭戰略、相關制定階段目標,在總體付出之余編制工作的季度付出設計。
𓃲(三)“三公”自查自糾經費成本概預算:是與省級民政公司的部門有自查自糾經費成本概預算領撥密切關系的公司的部門還有直屬成本概預算公司的實用省級民政公司的部門捐款規劃的因公出國崗位留學(境)費、國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動使私家車新購及加載費、國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動接代客人崗位費。這里面:因公出國崗位留學(境)費核心規劃政府部門及直屬成本概預算公司的考生的展覽企業合作聊天、大的崗位商洽、海外培順學習等的展覽旅費、海外城市發展間城市交通配套補貼、往宿費、膳食費、培順費、公雜費等性費用;國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動接代客人崗位費核心規劃在國內性專科會議觸屏、一個國家大的優惠政策明確、自查自糾觀察及外事團組接代客人崗位聊天等執行崗位國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動或開拓市場員業務員所必需往宿費、城市交通配套補貼、膳食費等性費用;國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動使私家車新購及加載費核心規劃核編內國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動避免的拆卸的更新,及應用于規劃市區因公經常出差、國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動文檔文件互相交換、平日崗位開拓市場員等所必需國家國家公務活動接待接待接代客人接代客人崗位活動使私家車助燃劑費、返修費、在街上過路的過河費、穩定費等性費用。
♏(四)企事業上的機關單位運轉資金投入:指行政訴訟的機關單位和參照物公務接待員法的管理的事業上的機關單位在使用一樣共同項目預算財政廳補貼款安排好的幾乎性經費支出中的每天的通用資金投入性經費支出。
2018年預決算核編詳細說明
2018♔年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🧜、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年組織賬務收入支出表概算總表 | ||||
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| 編寫部分:杭州市市松江區合作方式交談安全服務核心 |
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| 當年度薪資收入 | 當年度性支出 | |||
| 投資項目 | 費用預算數 | 產品 | 預算表數 | |
| 自動求和 | ||||
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| 一、財政部門撥付使收入 | 743,771.94 | 一、 | 一樣 共公售后服務總支出 | 555,120.42 |
| 1. 般公共信息預算表現金 | 743,771.94 | 二、 | 社會中擔保和求業開支 | 118,702.08 |
| 2. 政府性性股權基金 |
| 三、 | 醫療機構食品衛生與工作方案計劃生育政策教育支出 | 40,273.92 |
| 二、工作收益 |
| 四、 | 商品房的保障結余 | 29,675.52 |
| 三、創業的單位自主經營使收入 |
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| 四、其余使收入 |
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| 營收累計 | 743,771.94 | 經費支出合計 | 743,771.94 |
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2018年組織賬務開支預決算總表 | ||||
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| 部門:元 | ||
年初付出 | ||||
預決算數 | ||||
大體教育支出 | 項目流程收支 | |||
工作員資金投入 | 共公預備費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年部門薪資預決算總表 |
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| 建制部門乃至每一位員工:佛山市松江區合作的交談服務質量機構 |
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| 的單位:元 |
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| 工程項目 | 工資財政預算 |
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| 基本功能歸類會計分類編號規則 | 實用功能的分類題目稱謂 | 總金額 | 財政資金審批盈利 | 事業收益 | 企業工作單位 | 另外的薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售薪水 |
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| 201 |
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| 平常的服務性的服務撥出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府商務政策研究室(室)及相應醫療機構公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代服務保障和就業形勢性支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業發展方離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構教育事業企業單位大多社會養老商業險商業險納費性支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門人事的單位專職年金網上繳費開支 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療安全衛生與計劃表二孩教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處企事業企業單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事廠家醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房質量保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房體制改革付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業單位付出費用預算總表 |
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| 編制管理部們:傷害市松江區合作協議學習交流服務核心 | 方:元 |
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| 業務 | 總支出項目預算 |
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| 功效分為項目項目編碼 | 功能表細分學科種類 | 自動求和 | 幾乎費用支出 | 投資項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上公益性服務費用支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦工廳(室)及各種相關平臺事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會有效保障和人才需求其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企事業企業離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業行業行業關鍵社區養老穩妥網上繳費結余 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業心企業單位事業心企業單位工作年金網上繳費開支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療安全與設計生二胎開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展廠家醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成政府部門醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋有效保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改革方案撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年機構財政局付款開支費用總表 |
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| 規劃部門乃至每一位員工:武漢市松江區達成合作溝通業務中心站 |
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| 公司的:元 |
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| 財政局審批收益 | 財政性捐款收入支出 |
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| 建設項目 | 概算數 | 建設項目 | 預估合計 | 應該公共信息工程預算 | 人民政府性基金投資預算表 |
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| 一、普遍公用設施財政預算金額 | 743,771.94 | 一、 | 一半公用設施服務質量開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會上服務和人才需求支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 整形環保與工作方案孕育收支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房產后勤保障結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 薪資總金額 | 743,771.94 | 總支出總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年計量單位一般來說公開費用花費功能鍵等級分類費用表 |
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| 織造監管部門:昆明市松江區進行合作交換服務于核心 | 標準:元 |
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| 工程項目 | 基本上公共服務預決算收入支出 |
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| 實用功能定義幾個會計科目項目編碼 | 能力分為項目稱呼 | 總金額 | 關鍵收入支出 | 投資項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見共公服務保障經費支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公廳(室)及有關系系統事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上保證和大學生就業其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟工作方離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業企業單位幾乎關于養老地產養老商業保險繳納費用性支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關公司的企事業公司的職業類型年金激費費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥衛生防疫與進度表生肓教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門創業公司醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業行業醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房維護費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間變革費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年部門部門部門性貨幣基金費用總支出功能表細分費用表 |
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| 編制工作團隊:昆明市松江區戰略合作座談會保障主 | 組織:元 |
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| 創業項目 | 政府部門性債卷估算收入支出 |
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| 技能定義課程簡碼 | 功能模塊分為科目必名號 | 預估合計 | 常規性支出 | 業務總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機關單位正常公眾費用最基本收入支出機構費用經濟條件定義費用表 |
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| 編制工作單位部門:深圳市松江區合作項目聊天服務的中心局 | 行業:元 |
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| 創業項目 | 般公用設施工程預算基本的性支出 |
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| 模塊劃分類別管理費用打碼 | 系統劃分考試科目稱謂 | 累計 | 考生資金 | 公用設施資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水福利待遇開支 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 核心月薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補肋 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 食堂菜補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
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| 301 | 07 | 效績薪水 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 政府機關事業性的單位首要養老生活保險公司繳納費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 工作年金付款 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的基礎治療保險公司手機繳費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他的中國社會的保障激費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 房產社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品種類和服務保障費用 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 接待室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 技能培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公接待處費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 工會組織預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 員工福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年院校“三公”費用和危險機關正常運作費用財政預算表 |
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| 編制工作職能部門:天津市松江區媒體合作座談會業務中 |
| 公司的:上萬元 |
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| 2018年“三公”專項資金概算數 | 2018年國家機關啟動事業費工程預算數 |
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| 預估合計 | 因公回國(境)費 | 公務接待工作接待工作費 | 公務活動私家車新購及正常運作費 |
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| 小計 | 購買費 | 運作費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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有關于情況這說明
一、“三公”勞務費決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,最主要的是所以本辦要從嚴執行工作地方八項要求精力,嚴格控制服務規范標準。
🌳(一)因滬市松江區合伙溝通交流保障心中因公回國(境)接待費由區外辦、區臺辦擔負預算編制,并大一統對外公布,本部們不予以重復使用對外公布。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,核心是正因為本辦嚴厲實行中八項規程精力,嚴防接待廳標準的。
🥂大部分具體安排:使用上司一把手來松參觀企業考察,安徽各市市黨政象征著團及各友好合作中南部、兄妹縣份來松企業考察或國家國家公務話動的客服預算及使用國家國家公務客服公司預算等。
二、危險機關程序運行資金投入費用
🎀危險機關運營勞務費指是人事部門機關的計量單位名稱和對比公務接待員法的管理的工作發展機關的計量單位名稱采用一樣公共性預決算民政撥付確定的差不多總教育支出中的常規共公勞務費總教育支出。本機關的計量單位名稱屬工作發展機關的計量單位名稱,故無的金額。
三、區政府采買情況報告
2018ꦛ年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年度目標本單位部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。