上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、重點職責權限
二、單位軟件設置
三、概算事業編制說明書
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關情形解釋
杭州市松江區市民相關單位部門合伙討論工作室單位部門具體行政職能
松江區大家地方政府機構協議交換工作室與區地方政府機構辦合署工作,主要工作崗位職責為:
🐟(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐷(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🌜(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
😼(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區市民政府機關合作關系交流溝通辦公樓室系統裝置
🐟武漢市松江區公民鎮市政府公司達成合作交換商務辦公裝修室機構預算表是主要包括松江區公民鎮市政府公司達成合作交換商務辦公裝修室本部及下成員1家人事部門事業發展廠家的融合收入支出行動計劃。
本崗位中:政府部門部門1家,企業發展的單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 行業稱謂 | 注 |
1 | 天津市松江區群眾區政府合作方式交流學習辦公場所室 |
|
2 | 杭州市市松江區合作關系學習交流服務的服務公司 |
|
2017年昆明市松江區人民群眾政府機關合作的座談會辦公場所室職能部門費用預算編制工作解釋
2017𝄹年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐎、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♛、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3♏、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5𒐪、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6꧃、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🌼、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部分財會開支概算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 核編部們:成都市松江區民眾政府機關合作共贏交流電辦公裝修室 | 組織:元 |
| |||
| 本年度個人收入 | 上年撥出 |
| |||
| 品牌 | 預算表數 | 好項目 | 概算數 |
| |
| 一、財政局審批純收入 | 13,558,799.61 |
| 通常情況共公服務于費用支出 | 12,527,662.80 |
|
| 1. 般公用設施費用預算的資金 | 13,558,799.61 |
| 社會中保證和擇業撥出 | 390,922.93 |
|
| 2. 政府機構性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫療設備衛生情況與計劃表生肓費用支出 | 140,508.20 |
|
| 二、事業有成個人收入 |
| 四、 | 往房服務保障性支出 | 499,705.68 |
|
| 三、行業企機關單位生意營收 |
|
|
|
|
|
| 四、別的使收入 |
|
|
|
|
|
| 工資總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部門管理工資收入概算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制單位部門:成都市松江區老百姓以政府聯合交流學習工作室 |
|
| 方:元 |
| |||||
| 該項目 | 效益成本預算 |
| |||||||
| 系統分級管理費用編碼查詢 | 功能性的分類科目表名號 | 累計數 | 財政預算捐款工資 | 工作使收入 | 事業上計量單位 | 相關收入水平 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經驗凈收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 一樣 公用設施服務管理費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部辦公室廳(室)及有關于機購行政事務 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政訴訟安全管理工作 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業正常運作 | 625,692.82 | 625,692.82 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社交保護和畢業生就業花費 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性人事單位名稱離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的人事部門標準離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關教育事業企業大體給養老穩妥網上繳費費用支出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業發展企事業單位編制新職業年金繳納費用費用支出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 治療干凈與打算發育費用支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門企事業部門醫遼 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政政府部門醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上的單位醫療衛生 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房有保障其他支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間改草撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年機構支出費用概預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制部分:成都市松江區市民地方政府加盟洽談會議室室 | 標準:元 |
| |||||
| 大型項目 | 教育支出成本預算 |
| |||||
| 效果等級分類專業科目識別碼 | 技能各類專業科目公司名稱 | 加總 | 基本上收支 | 樓盤總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 大部分共公精準服務支出費用 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 相關的部門辦公廳(室)及相關的部門事務處理 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政性操作業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上電腦運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社交切實保障和就業機會費用 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門事業標準標準離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政性機構離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 的單位參公的單位總體健康社保費費用交款結余 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業性方職業化年金納費性支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼環境衛生與計劃怎么寫生小孩撥出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門事業有成的單位整形 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關標準醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上的廠家社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房保證花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房改革的實質費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年機構財政支出捐款收入支出費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作機構:鄭州市松江區百姓鎮政府加盟交流學習辦公區室 |
|
| 組織:元 |
| |||
| 年初營收 | 本年度財政性付款收支 |
| |||||
| 新項目 | 估算數 | 創業項目 | 總計 | 常見共同費用 | 政府機關性債券成本預算 |
| |
| 一、基本上公共服務工程預算本金 | 13,558,799.61 |
| 應該共同業務開支 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、人民政府性新基金 |
| 二、 | 市場有效保障了和人才需求結余 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫用衛生防疫與項目二孩費用支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 房屋切實保障經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 純收入累計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年單位部門普通公用設施費用總支出作用類別費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制機構:成都市市松江區人艮政府機關合伙交流會會議室室 | 機關單位:元 |
| |||||
| 品牌 | 一樣服務性項目預算補貼款教育支出 |
| |||||
| 用途類別學科數字 | 實用功能細分專業科目各稱 | 加總 | 大多收支 | 新項目開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 基本上公用服務性經費支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 以政府辦公樓廳(室)及關于部門事宜 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政處維護公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心行駛 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場經濟后勤保障和工作性支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務事業上的企業單位離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的人事部門組織離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業行業主要關于養老地產養老保費網上繳費收入支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 計量單位企業計量單位職業角色年金網上繳費支出費用 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生防疫與行動計劃二孩性支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處參公企業單位醫療器械 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理的單位診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業廠家治療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房質量保障費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間改制撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部位縣政府性資金成本預算表開支功效分類別成本預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編寫監管部門:佛山市松江區國民國家合作協議聯席會商務辦工室 | 企業:元 |
| |||||
| 項目 | 部門性私募基金成本預算捐款性支出 |
| |||||
| 功用區分課程和科目商品編號 | 功能表類別幾個會計科目分類 | 累計 | 幾乎結余 | 活動收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年單位部門普通服務性預決算補貼款基礎付出資金分類整理預決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數機構:深圳市松江區人艮現政府合作方式溝通接待室室 | 工作單位:元 |
| ||||
| 活動 | 普遍服務性成本預算審批基本上撥出 |
| ||||
| 功用歸類會計科目編號規則 | 技能種類管理費用名稱 | 累計 | 師經費預算 | 通用費用 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資好處其他支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 通常待遇 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼金補貼金 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 各種社會性保障措施納費 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 效績公司 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機關院校事業院校院校幾乎頤養穩妥繳納 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金激費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它薪資員工福利開支 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 進口商品和保障結余 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 陪訓費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務服務服務費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會專項經費 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 公益福利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 其他商品價格和服務項目收支 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對我們和婚姻的經濟補貼 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休年齡費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅房社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全款買房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他對每個人和家廷的經濟補貼結余 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 總體基建總支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦工機械折舊費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年行業“三公”費用和機關事業單位運營費用概算環境表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制部們: |
| 政府部門:百萬元 |
| ||||
| “三公”經費預算表預算表數 | 市直機關程序運行事業費估算數 |
| |||||
| 累計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動接代費 | 公務活動租車購買及電腦運行費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 正常運行費 |
| ||||
| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對應癥狀這說明
一、“三公”資金概算
🦩上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
☂(一)、因南京市松江區我們區政府企業合作交流溝通辦公裝修室因公回國(境)資金由區外辦、區臺辦責任規劃,并一統公開的化,本行政部門沒有另外多個公開的化。
ꦕ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
𒅌常見具體安排:適用上一級引領來松調研,各省份市黨政代表會團及各友好合作省份、周圍人地級市來松參觀考察或因公活動內容的到訪材料費及適用因公到訪包車材料費、到訪產品添置、進行印刷生產等。
二、單位運作金費概算
♕機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、國家采購管理的情況
2017ꩵ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017🌳年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、概算績效考評問題
2017💝年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局費用支出 建設項目績效考評工作目標企業申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導美容科:行財科 | ||||||
工程項目明稱: | 援藏、援滇區工程項目幫扶 | 工程類: | 1 | ||||
財政資金使用用途: | 事業性專業技術類 | 信貸資金來原: | 區財政預算 | ||||
逐漸時間日期: | 2018-02-01 | 結尾年月日: | 2018-11-30 | ||||
結合熱線: | 37735599 | 項目十年前概預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
名字好項目前年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓內容去年概預算來執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
創業項目慨況: | 1994ꦐ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請措施: | ౠ《北京市專業學區支持與達成聯合互動“第十二五開發計劃成群”開發計劃》、《松江區專業學區支持與達成聯合互動“第十二五開發計劃成群”開發計劃》、《并于最好新第三次專業學區支持工做的施實征求意見》 | ||||||
業務公司設立的用得著性: | ౠ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
有保障工作全面實施的系統、具體措施: | ♍《重慶市對接開赴北京市省工程工程項目管理做工作暫行最好的辦法進行方案》、《有關于干好新輪對接開赴做工作的進行意見表》 | ||||||
創業項目試行計劃方案: | 🌺由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總受眾: | 🦩實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
第四季度工作績效夢想: | 𓂃順利通過協助工程,行之可行提升劃片東北部受援縣鎮及市民關鍵生活的情況,行之可行提升劃片東北部關鍵醫用文化藝術培訓情況。 | ||||||
應該就說明的另一問題: | 🍌本項目的成本預算限額、實際的狀態下達狀態和方面目標完工狀態能夠受上一級對當時 是否劃片協助事情任務任務規定及是否劃片地區劃分事情任務意愿等不易預估原則后果。所以說不可能結算單法律規定各子項目實際的狀態時有發生額算起,績效測評測評將選用調準后項目錢來。 | ||||||
| |||||||
指標圖值 | |||||||
用途分類: | 事業上技術專業類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
吸附學習目標 | 完成指標項目 | 要求對象值 | 估算理論依據 | ||||
注入和操作階段目標 | 出納方式建立完善性 | 健全制度 | 逐步完善 | ||||
財務工作制度的重要性實施有效的性 | 行之有效 | 有效果 | |||||
項目流程安全管理考核機制建立和完善性 | 日益完善 | 建立和完善 | |||||
工程菅理會議制度來執行合理高效性 | 有效果 | 更有效 | |||||
財政預算執行命令率 | 100% | 1 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 1 | |||||
周轉金就位率 | 100% | 1 | |||||
生產個人目標 | 推行惠民大型項目,大型項目結束率 | 100% | =100% | ||||
頒布雙百嘉獎嘉獎人流量 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百專業培訓省培學員 | 200 | ≥200人 | |||||
執行雙十幫扶方數 | 10 | ≥10人 | |||||
結果目的 | 受援中南部百姓生活貼心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援省市完美度 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部們比較滿意程度 | 80 | ≥80 | |||||
反應力階段目標 | 有助于異地洽談溝通 | 實現 | 實現 | ||||
糾正本省加工居住必要條件 | 實現 | 進行 | |||||
挺高當醫用幼教企業未來發展 | 搞定 | 結束 | |||||
管用的提升本市科技人員機關干部小分隊網站建設 | 順利完成 | 進行 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
資格審查打分及一件 | |||||||
全版性 | 能夠性 | 績效評價制定目標 | 績效考核目標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
評定總拿分 | 90 | ||||||
網絡綜合評定一件 | 1🐠、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
申核結果 | A | 核查人 | 徐夢薇 | 復審日期 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無