沈陽市松江區醫療保障救援咨詢中心
2019全年竣工決算
目 錄
第二要素 成都市松江區醫遼急診主概述
一、其主要職責范圍
二、公司設施
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、收錄付出部門預算總表
二、利潤預算表
三、撥出部門預算表
四、民政審批個人收入總支出部門預算總表
五、一般的公共信息概預算財務撥付性支出竣工決算表
六、一般的公用成本預算不需要補貼款關鍵開支竣工決算表
七、通常情況下公開部門預算不需要付款“三公”資金及企事業單位執行資金收入支出部門預算表
八、政府機關性母基金成本預算財政局付款支出費用結算的時候表
九、基金資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
4.部件 詞表示
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要崗位職責
🅰 西安市松江區醫用緊救護援重點是西安市松江區安全衛生監督和設計生肓常務委會直屬企業公用服務安全衛生監督事業心企業之中。關鍵負擔整個區院前醫用緊救護援要、地方內重巨型的突發公用服務事件處理直播 應急醫用緊救護援及市政府、社會生活策劃 重要性多媒體、超大賽事介紹、重大項目話動直播 醫用緊救護援得到保障工作的。
二、設備制定
1🌼、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🐼、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019財政年度純收入費用結算的時候總表
部門:W
收錄 |
收支 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
活動 |
預算數 |
一、似的公用決算財政性捐款收錄 |
6816.96 |
一、大部分通用服務花費 |
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政支出付款納入 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
三、上級部門補助費使收入 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
四、企事業工資 |
|
四、公眾可靠開支 |
|
五、經營者年收入 |
|
五、教育學校付出 |
3.00 |
六、加盟行業上交國家薪資收入 |
|
六、科技應用技術應用結余 |
|
七、別的薪水 |
|
七、文明休閑旅游球場與媒體經費支出 |
|
|
|
八、社會中保障措施和就業問題其他支出 |
379.82 |
|
|
九、安全身體性支出 |
6330.3 |
|
|
十、節水環保健康總支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化街道辦花費 |
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十五、交通出行運輸業教育支出 |
|
|
|
十四、物資勘查問題等收入支出 |
|
|
|
第十、服務性業服務性業等撥出 |
|
|
|
十五、網絡金融開支 |
|
|
|
十二、經濟援助各種地域經費支出 |
|
|
|
十七、自燃市場浮游生物景象等費用支出 |
|
|
|
19、往房得到保障花費 |
103.84 |
|
|
四十、調味品物質自給率支出費用 |
|
|
|
二11、地震災害有效預防及作為應急的工作管理花費 |
|
|
|
二第十二、各種費用 |
|
本年度凈收入自動求和 |
6816.96 |
上年花費總計 |
6816.96 |
用事業有成母基金補救收入支出表差額 |
|
余額分配權 |
|
年終結轉和節余 |
311.81 |
月底結轉和盈余 |
311.81 |
總共 |
7128.77 |
總金額 |
7128.77 |
2019年中收入來源竣工決算表
公司:萬元左右
大型項目 |
上年收入水平總金額 |
財政性撥付薪資 |
上司政府補貼年收入 |
衛生事業收入水平 |
自主經營收錄 |
附設工作單位上交國家工資收入 |
各種薪資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教導其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種幼教撥出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些文化教育教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代基本保障和自主創業經費支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事標準離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離退休年齡 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展部門幾乎頤養天年穩妥繳付其他支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業單位事業發展企業單位職業角色年金繳納花費 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理營養健康收支 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
突發醫治企業 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上政府部門醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業企單位醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了總支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革創新撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019當年度開支預算表
部門:萬
好項目 |
本年度費用支出 總金額 |
最基本收支 |
投資項目結余 |
繳納上家性支出 |
銷售經營其他支出 |
對所屬基層單位津貼結余 |
||||
功能分類 |
項目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關文化藝術培訓支出費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育支出費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在的保障和人才需求撥出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性單位名稱離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退體 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業基層單位關鍵醫養保費付費結余 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事政府部門職業技能年金交費其他支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生鍵康教育支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急指揮診療設備 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業政府部門醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性部門整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案花費 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019財政性年度財政性撥付純收入撥出竣工決算總表
機構:萬的大寫
營收 |
費用支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
尋常公共信息費用預算國庫捐款 |
人民政府性債卷決算財政支出撥付 |
一、應該公用設施財政局預算財政局撥付 |
6816.96 |
一、基本上公眾的服務支出費用 |
|
|
|
二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局撥付 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安會費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學支出費用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學合理技能其他支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神親子旅游體育健康與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障了和人才需求支出費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、公共衛生綠色收支 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、低能耗綠色環保總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮街道撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交行搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探勘信息內容等結余 |
|
|
|
|
|
15、商業樓貼心服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資結余 |
|
|
|
|
|
二十七、救助任何區域花費 |
|
|
|
|
|
二十、理所當然成本海洋環境氣象臺等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、公房保護開支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、糧油加工油料貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難防冶及應對監管經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、別的開支 |
|
|
|
當年度純收入預估合計 |
6816.96 |
本年度其他支出加總 |
6816.96 |
6816.96 |
|
期初國庫補貼款結轉和余額 |
311.81 |
歲末財政局捐款結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、普遍公用工程預算財政局審批 |
311.81 |
|
|
|
|
二、以政府性資金概預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019第四季度尋常通用概算民政撥付開支結算的時候表
行業:十萬
的項目 |
總金額 |
常見總支出 |
創業項目開支 |
|||
性能類型 學科商品編碼 |
幾個會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接結余 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其他的教育輔導費用 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
別教導付出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
時代有效保障和就業問題撥出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業廠家離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心組織離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
部門視野企業主要頤養人壽保險付費開支 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
企人事的單位人事的單位工作年金繳付開支 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
公共衛生身心健康收入支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應對救助部門 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政機關教育事業工作單位醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
租賃房質量保障花費 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
商品房變革其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總金額 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年終正常公開估算財務補貼款常見付出部門預算表
公司:萬余元
創業項目 |
總金額 |
師資金投入 |
共公事業費 |
||
國家經濟總類 科目表項目編碼 |
科目表分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪有福利收支 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
大多年終獎金 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
工作績效工薪 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
企業單位事業企業單位基本的給養老金服務付費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
教工基本性治療商業險納費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務補帖網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個世界 得到保障交款 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一員工薪資福利待遇費用支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
各種商品和服務費用支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
水電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理菅理費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租費費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
多媒體費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用原料費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
員工福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動私車加載定期維護費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
另外的道路交通相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些淘寶寶貝和業務經費支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對個體和家中的補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個人賬戶畜牧業的生產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對我們和人的補帖 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資本公司性結余 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公室設備折舊費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專業化儀器購入 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
短信wifi網絡及平臺購進版本更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
國家公務車輛租賃新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一出行產品購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和商品陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本管理性其他支出 |
1.12 |
|
1.12 |
自動求和 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019年末大部分公益性預預算財務審批“三公”專項預備費及機關單位使用專項預備費撥出預算表
標準:多萬元
正常服務性預決算財政部門付款“三公”經費預算 |
市直機關運動 費用部門預算數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私家車購買及使用費 |
國家公務接受費 |
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小計 |
國家公務使用車 購置費費 |
國家公務私車 執行費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019年政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用民政補貼款結余部門預算表
工作單位:萬元左右
建設項目 |
累計 |
基本的花費 |
的項目性支出 |
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效果分類管理 會計科目項目編碼 |
會計科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度股權債務環境表 |
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資金額的單位:萬 |
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比例 |
幣值 |
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年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
年初數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)緊固房產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
𝔍 2.通用的設施(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
ꦡ 里面:(1)設備(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
ꦡ 一般的公務接待買車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
꧂ 執法檢查值崗車輛租賃 |
|
|
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𒀰 珍禽專科新技術專用車 |
|
|
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𒁃 同一車輛使用 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
꧃ 4.某個固定位置房產 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🃏 減:合計固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長久股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣債務 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🌺 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)各種房產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、管于成都市松江區醫療保障急診重心2019年度目標薪資收入結余部門預算總的狀況表示
濟南市松江區醫療器械應急中2019𓆏年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、針對滬市松江區醫療服務救援中心局2019本年收入水平竣工決算具體情況描述
上年收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、對於西安市松江區醫療設備應急中間2019年終經費支出預算具體情況原因分析
本年度🌊支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、就深圳市松江區治療緊急救援中心站2019月度國庫補貼款個人收入支出費用基本的情況闡明
重慶市松江區治療急診重心2019꧃年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、相關武漢市松江區醫遼應急重點2019全年基本上公眾結算的時候國庫撥付費用結算的時候情況發生表明
(一)大部分公開工程預算不需要捐款撥出預算環境承載力原因
成都市松江區醫治緊急救援中心的2019💧年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)基本上公開估算不需要付款費用結算的時候結構類型癥狀
成都市松江區治療急診中心局2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)一半公共性財政預算預算財政預算審批收入支出結算的時候具體的問題
北京市松江區醫學救治中心的2019✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5♒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6ও、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、相關廣州市松江區社區醫療急診中心站2019全年度似的公開預算財政預算捐款差不多開支預算情況闡述
成都市松江區醫疔救治中2019⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、🧔工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、𓃲商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🌳資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、有關于佛山市松江區醫治救治中心點2019本年度通常公用設施工程預算財政局付款“三公”資金花費竣工決算狀況詳細說明
(一)“三公”專項資金財政資金補貼款其他支出結算的時候總體設計具體情況表示。
深圳市松江區醫療保障緊急救援公司2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🌺”三公”事業費的花銷標準。公務接待車輛租賃折舊費及正常運作定期維護費費用極大減少的重點愿意是嚴格規范操控”三公”經費預算的開銷規模。因公接待客人費無撥出。
(二)“三公”資金財政預算審批其他支出預算具體的情況的情況講解。
2019♏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
ꦐ國家公務公務車啟用定期維護性支出217.39萬是。重點用到應急救援車基本維修保養維護與保養、購入保險公司、燃料等。2019年,重慶市松江區醫藥急診公司花銷財政預算捐款的國家公務車輛保證量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、管于蘇州市松江區治療搶救重心2019民政年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政捐款費用支出 結算的時候情況下說
北京市松江區醫學搶救中央2019月度無以政府性私募基金決算不需要撥付性支出。
九、國有土地資本投資銷售費用預算不需要審批癥狀說明書
傷害市松江區醫療服務救護基地2019年度目標無國家充分經營管理預算表財政廳撥付結余。
十、某個為重要相關事宜的狀況就說明
(一)危險機關正常運行接待費收入支出時候
東莞市松江區治療救治中心點2019每年硅酸關正常運作資金投入教育支出。
(二)政府部集中采購其他支出現狀
北京市松江區醫療管理搶救咨詢中心2019♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車量、房屋面積獨特使用率情形
深圳市松江區醫用急診中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評治理癥狀
滬市松江區醫藥急診基地2019﷽年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦬ一、財務資金資金局捐款薪資收入:指基層單位年初度從本級財務資金資金局團隊確認的財務資金資金局捐款,主要包括通常情況服務性財務預決算財務資金資金局捐款和市政府性貨幣基金財務預決算財務資金資金局捐款。
🐎二、教育事業上的收入水平來源:指教育事業上的的單位開設專注業務流程工作還有其配套工作要先拿到的收入水平來源。
༒三、銷售薪資凈收入:指事業心的單位在正規專業服務游戲活躍以及其輔佐游戲活躍之余開設非獨立空間計算銷售游戲活躍獲得的薪資凈收入。
🍸四、同一薪資薪資個人凈凈收入:指機構爭取的除“財政性補貼款薪資薪資個人凈凈收入”、“企業發展薪資薪資個人凈凈收入”、“生產薪資薪資個人凈凈收入”等除外的薪資薪資個人凈凈收入。
五、期初結轉和盈余:意指去年度已經完全、結轉到年初按有關于規程接著安全使用的資金量。
ꦗ六、年底結轉和余額:指本當季度度或已前當季度概算科學安排、因主客觀的條件進行變動尚未按原設計方案,需超時到時候當季度按相關規范一直適用的財力。
七、基本的撥出:指部門為切實保障組織機構順利運作、成功完成生活辦公目標而有的各種撥出。
🐽八、的項目教育收入撥出:指組織為到位某一的行政機關工作中每日任務或企事業成長 關鍵,在基本上教育收入撥出囿于引發的各類教育收入撥出。
九、銷售花費:指企事業廠家在專注移動及輔助的移動模版開始非經濟獨立結算銷售移動發生的花費。
🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⭕11、政府部門電腦運行專項經費預算:指行政處行業和操作國家事業上公司法維護的事業上行業使用的根本上公益性決算財政性付款安排好的根本結余費用中的此外生活中公用設施專項經費預算結余費用。