昆明市松江區葉榭鎮居委清潔衛生服務管理中心局
2019年結算的時候
目 錄
第1部位 佛山市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生安全服務學校概述
一、最主要權責
二、設備布置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、年收入費用支出 結算的時候總表
二、收入來源結算的時候表
三、總支出結算的時候表
四、不需要捐款工資收入總支出預算總表
五、一樣公共性成本預算財政資金撥付其他支出竣工決算表
六、應該公開估算不需要撥付總體性支出預算表
🦄七、一樣公眾財政局預算財政局付款“三公”接待費教育支出及國家機關運作接待費教育支出教育支出部門預算表
八、政府部性股票基金估算國庫捐款總支出預算表
九、債務資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四個位置 專有名詞解答
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職責范圍
ꦜ 以社群安全工作中點為主耍是體,全科大夫為主耍是,合理化便用社群資源量和宜于能力,以用戶更營養為中點,人家為機構,社群為空間,供需為結構優化,以婦人、寶寶、老年性人、急性患病者、肢體傷殘人關乎點,以化解社群的主耍是安全問題,具備總體安全工作供需為必要性,融避免、醫療管理、營養養生、康復站、更營養教學為成一體,有用、劃算、省事、綜合評估、不斷的底層安全工作。由管理部門乃至每一位員工隨著三定策劃方案等相關內容約定含有關主耍是行政職能填。
二、企業設施
𝓀上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度純收入付出結算的時候總表
的單位:萬
利潤 |
總支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
工程項目 |
預算數 |
一、財政資金補貼款純收入 |
4160.67 |
一、一般的公眾服務其他支出 |
|
這之中:政府部門性債卷概算財政性審批 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上家補貼申請書盈利 |
|
三、中國國防開支 |
|
三、教育事業年收入 |
5611.50 |
四、公用的安全經費支出 |
|
四、加盟盈利 |
|
五、教育培訓收入支出 |
|
五、附屬醫院公司上交國家個人收入 |
|
六、科學的技術水平收入支出 |
|
六、別效益 |
118.02 |
七、人文體育健康與影視文化開支 |
|
|
|
八、時代有效保障了和擇業付出 |
462.22 |
|
|
九、整形食品衛生與年度計劃發育開支 |
8899.43 |
|
|
十、節約節能減排收支 |
|
|
|
十一國慶、城鎮社區網站開支 |
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
13、交通線運輸車經費支出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察圖片信息等花費 |
|
|
|
二十、商業樓工作業等經費支出 |
|
|
|
第十五、財務結余 |
|
|
|
十六、捐助其他的各地經費支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋能天氣等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障費用 |
114.93 |
|
|
二十五、調味品武器裝備自給率結余 |
|
|
|
二十一月、同一經費支出 |
|
年初使收入累計 |
9890.19 |
當年度收入支出總計 |
9476.58 |
用事業單位股權基金挽回收入支出表差額 |
|
余額分發 |
413.61 |
月初結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
|
累計 |
9890.19 |
共計 |
9890.19 |
2019年工資竣工決算表
基層單位:億元
活動 |
當年度收入來源預估合計 |
財政廳撥付使收入 |
上司津貼工資 |
企事業年收入 |
企業經營工資收入 |
加盟標準上交國家納入 |
許多個人收入 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
市場經濟確保和就業形勢總支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事的單位離提前退休 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業單位名稱離養老 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱衛生行政單位名稱基本性醫療人壽保險人壽保險手機繳費開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上的方職位年金交費支出費用 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
治療健康與計劃表計劃生育政策其他支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院衛生學構造 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦干凈公司 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共的服務衛生學的服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業標準醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房安全保障費用支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革性支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019一年度撥出預算表
的單位:億元
新項目 |
當年度總支出自動求和 |
首要費用支出 |
大型項目開支 |
上交國家上司費用支出 |
自主經營經費支出 |
對附設行業補助費性支出 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中安全保障和求業費用支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成方離退居二線 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業院校離退休年齡 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心院校事業心院校主要養老院商業保險納費經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的機關單位崗位年金繳納性支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生學與籌劃發育花費 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫治衛生間貸款機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道干凈衛生公司 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公開安全衛生精準服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成院校醫療保障 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障了性支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案支出費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019月度不需要撥付收入水平其他支出預算總表
企業:W
盈利 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
預估合計 |
通常情況下公用概算財務撥付 |
政府機構性債卷成本預算財政局撥付 |
一、般公共性工程預算民政撥付 |
4160.67 |
一、普通公益性服務于經費支出 |
|
|
|
二、中央政府性理財產品費用不需要付款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性花費 |
|
|
|
|
|
五、培育撥出 |
|
|
|
|
|
六、合理技術設備支出費用 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育健康與文化傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、生活保險和專業教育收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫疔安全與年度計劃生孕收支 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、高效綠色其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區服務站結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十三、路網運載開支 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察資訊等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業樓服務項目業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其它城市教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海底氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房擔保結余 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
三十五、調味品商品儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二11、其他的費用 |
|
|
|
年初效益自動求和 |
4160.67 |
年初付出總金額 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年末財政廳捐款結轉和盈余 |
|
年初財務捐款結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
常見公用估算民政撥付 |
|
|
|
|
|
部門性資金項目預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
4160.67 |
總共 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年中一半共公概預算財務撥付支出費用竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
工程 |
累計數 |
大體收支 |
工作付出 |
|||
用途歸類 考試科目標識號 |
考試科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會的保障和就業問題付出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
人事部門工作企業單位離退休工資 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展部門總體社會養老人身險網上繳費總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生與計劃怎么寫生殖其他支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層醫院診療干凈組織 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城區區域安全醫院 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公共服務環衛 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
大體公共性健康安全服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政管理企事業院校醫療衛生 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上標準治療 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
居住房有保障收支 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改草收入支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
合計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019第四季度通常情況下公開成本預算財政部門撥付常見支出費用竣工決算表
機關單位:萬是
該項目 |
自動求和 |
員工事業費 |
公用設施經費預算 |
||
社會經濟分類別 科目必商品代碼 |
會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利性結余 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
基礎公司 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
行政機關工作企事業單位編制總體社會養老保費用費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
新職業年金付款 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員首要醫療設備穩妥付款 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫用經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社交保護網上繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工薪員工福利開支 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
各種商品和服務于收支 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
會議室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
水電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
房租費費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業食材費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
請求銷售費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
福利福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公專車作業保護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他的交通費加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些的商品和服務質量開支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個體戶和家里的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農業科技產量補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
某些人個和企業的補帖費用支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機器設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網路及軟件下載采購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通線軟件新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產性開支 |
|
|
|
預估合計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019年應該公益性費用預算財政廳審批“三公”資金投入及政府機關運轉資金投入收支部門預算表
機關單位:萬塊人民幣
正常公眾不需要預算不需要補貼款“三公”預備費 |
市直機關運轉 金費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私家車購進及使用費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 新購費 |
公務接待出行用車 行駛費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年政府機構性資金結算的時候財政結余捐款結余結算的時候表
企業:萬余元
產品 |
自動求和 |
大致支出費用 |
工程支出費用 |
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實用功能分為 科目必商品編號 |
專業科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度金融資產資產負債實際記錄表 |
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標準單位名稱:萬元左右 |
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次數 |
顏值 |
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年終數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、基金合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流chan財力 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)穩固債務 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🎀 一樣公務活動車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🅺 執法監督執勤點專車 |
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💃 特種工藝專業技術人員應用技術應用車輛 |
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🤡 各種公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
൲ 4.同一放置資源 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
ꦅ 減:積攢攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)持久資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資源 |
—— |
—— |
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38.50 |
💮 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)別資源 |
—— |
—— |
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二、負債率合計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、并于南京市松江區葉榭鎮社區環衛環衛貼心服務咨詢中心2019本年利潤付出竣工決算總體設計時候說明
滬市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生貼心服務平臺2019🦩年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關與沈陽市松江區葉榭鎮平臺清潔衛生售后服務平臺點2019年終薪資竣工決算狀態就說明
本年度🅷收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、關羽杭州市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生監督服務培訓機構2019一年度性支出竣工決算情況說明怎么寫
當年度𝓀支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、有關西安市松江區葉榭鎮街道食品衛生服務質量中心局2019年終財政廳審批創收費用支出 總的狀況闡述
成都市松江區葉榭鎮街道環衛產品服務管理中心2019🍎年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、關與南京市松江區葉榭鎮區域干凈衛生保障心中2019年末似的公共服務成本預算國庫捐款性支出結算的時候時候原因分析
(一)一半公眾預算表財政局審批費用部門預算總的情況發生
滬市松江區葉榭鎮社區業務站清潔衛生業務基地2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)普遍公共信息項目預算財政預算補貼款收支預算型式具體情況
武漢市松江區葉榭鎮居委干凈衛生售后服務基地2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)尋常公共服務結算的時候財務審批收支結算的時候主要情況報告
滬市松江區葉榭鎮街道辦事處清潔衛生貼心服務基地2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、光于蘇州市松江區葉榭鎮片區環衛的服務主2019年終最基本服務性費用預算國庫補貼款最基本其他支出結算的時候癥狀反映
東莞市松江區葉榭鎮社區提供服務重心公共衛生提供服務重心2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🌊、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐠、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🅷七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性撥付其他支出預算總體性情形情況說明書。
武漢市松江區葉榭鎮小區干凈衛生的服務主2019🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”勞務費財政局捐款花費結算的時候中應前提解釋。
2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。💃公務接待私車運作維護保養經費支出2.04多萬元。通常適用行駛人壽保險、燃料及維護保養。2019年,杭州市松江區葉榭鎮社區服務質量平臺安全服務質量平臺所屬行業各概預算行業成本財務審批的國家公務私家車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關東莞市松江區葉榭鎮居委衛生情況功能主2019財政資金年度政府機關性母基金工程預算財政資金捐款付出預算具體情況就說明
西安市松江區葉榭鎮街道社區清潔精準工作站的2019全年無政府性性理財產品工程預算民政付款花費。
九、集體所有制資產管理運作費用預算財政資金審批情況這說明
濟南市松江區葉榭鎮居委清潔保障重點2019年末無國有化資產投資銷售經營決算財務補貼款收支。
十、其它很重要特別注意的情況下描述
(一)市直機關正常運作專項經費教育支出時候
天津市松江區葉榭鎮社區網站衛生間服務于公司2019本年度高分子關程序運行勞務費性支出。
(二)市公開招標員付出原因
廣州市松江區葉榭鎮小區衛生防疫服務性咨詢中心2019🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)運輸車輛、樓房層次性占用量情形
🦂累計2019年12月31日,佛山市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務性中心的選擇的大部分公務接待活動小二租車中,由區政府部門事務性服務監管局中央集權食品保駕護航的大部分公務接待活動小二租車為1輛。
(四)預決算績效評價監管具體情況
𒁃上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個💦,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、不需要撥付薪資:指的單位當年度度從本級不需要行政部門選取的不需要撥付,還包括通常服務性費用成本預算不需要撥付和地方政府性理財產品費用成本預算不需要撥付。
🍌二、自己事業工資工資:指自己事業廠家進行專業課程項目行為組織及輔助的行為組織達到的工資工資。具體是:醫療服務工資工資、處方藥工資工資、其它工資工資等。
🦩三、企業加盟使收入來源:指人事計量單位在正規國際業務促銷運動基本鋪助促銷運動囿于大力開展非孤立賬務處理企業加盟促銷運動提供的使收入來源。
四、別使創收:指方提供的除“財政廳付款使創收”、“創業使創收”、“營業使創收”等除外的使創收。
五、月初結轉和余額:就是指當年度未能順利完成、結轉到年初按有關于約定重新安全使用的資源。
﷽六、年尾結轉和盈余:指本年終或以往本年概算籌劃、因主客觀的條件突發變時未按原工作計劃制定,需延期到而后本年按關干的規定接著適用的周轉金。
七、關鍵開支費用:指事業單位為安全保障結構沒問題正常運轉、完工臺賬事業的任務而進行的多種開支費用。
ꦏ八、活動教育收支費用:指企業為完全某些的行政性工作中日常工作或事業心發展進步制定目標,在總體教育收支費用模版造成的相關教育收支費用。
💜九、企業經營的總收入支出:指事業有成機關單位在專業技術行動及引導行動之上開展業務非獨立自主記帳企業經營的行動發生的的總收入支出。
🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൲11、機關工作計量組織運動費用:指行政訴訟計量組織和操作公務接待員法處理的工作計量組織運用般公共信息概預算財政資金補貼款讓的一般總支出費用中的守則公共費用總支出費用。