昆明市松江區小無錫鎮小區安全工作服務所
2019本年度結算的時候
目 錄
1地方 武漢市松江區小蘇州鎮特別安全產品咨詢中心簡介
一、通常管理職能
二、平臺設立
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入教育支出部門預算總表
二、個人收入預算表
三、收支竣工決算表
四、財政預算捐款收錄收支預算總表
五、通常通用工程預算財政局補貼款開支結算的時候表
六、一樣 公共服務費用財政收入支出審批大體收入支出預算表
七、基本通用項目預算民政審批“三公”預備費及行政單位正常運行預備費開支預算表
八、現政府性股票基金預竣工決算民政捐款收支竣工決算表
九、財力欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七有些 代詞解答
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、一般行政職能
🍌濟南市松江區小無錫鎮街道干凈安全安全產品性網站局是濟南市松江區干凈安全身體管委會會主管道的下基層社區治療干凈安全機購。還包括職能部門還包括需承擔小無錫國家很多民眾公眾基本性社區治療安全產品性及公共性干凈安全安全產品性。
二、組織機構設為
🐬上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🌜第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年收益結余竣工決算總表
組織:十萬
收錄 |
收入支出 |
||
的項目 |
預算數 |
的項目 |
預算數 |
一、似的公眾概算財務補貼款創收 |
3601.53 |
一、基本公共性安全服務總支出 |
|
二、以政府性資金概預算國庫補貼款收益 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、上司補貼政策凈收入 |
|
三、國家安全費用 |
|
四、行業凈收入 |
5267.41 |
四、公共服務安全可靠撥出 |
|
五、銷售經營薪資 |
|
五、培育付出 |
|
六、其他機關單位繳納盈利 |
|
六、合理工藝性支出 |
|
七、同一利潤 |
234.16 |
七、文化知識自助游體育類與文化付出 |
|
|
|
八、當今社會確保和工作收入支出 |
434.29 |
|
|
九、衛生衛生收支 |
7756.24 |
|
|
十、節能健康健康撥出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區服務中心經費支出 |
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
十四、交通網裝卸搬運性支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘查企業信息等教育支出 |
|
|
|
15場、商家服務質量業等付出 |
|
|
|
16、科技金融費用支出 |
|
|
|
十六、經濟援助各種區域付出 |
|
|
|
18、自然的資源共享深海景象等收入支出 |
|
|
|
第十九、往房安全保障撥出 |
117.03 |
|
|
二十五、糧油食品油料保障花費 |
|
|
|
二十一國慶、災情防范及作為應急的監管收入支出 |
|
|
|
二十三、別總支出 |
|
年初收益合計數 |
9103.10 |
當年度撥出累計 |
8307.56 |
用企業股權基金挽回結余差額 |
|
盈余都分配好 |
749.52 |
年終結轉和余額 |
177.27 |
月底結轉和盈余 |
223.29 |
總結 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019年中營收預算表
機構:百萬元
的項目 |
本年度個人收入合計數 |
民政撥付盈利 |
上司補貼費純收入 |
事業心年收入 |
自主經營營收 |
加盟基層單位繳納收錄 |
的納入 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會性得到保障和就業率費用 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成公司離養老金 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作廠家離提前退休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業人事行業最基本養老服務人身險手機繳費撥出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作計量單位的職業年金繳納撥出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間建康開支 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基成治療公共衛生醫療機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市區域干凈部門 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎通用公共衛生售后服務售后服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性的單位醫遼 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫療衛生 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護經費支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制總支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年教育支出預算表
組織:萬塊
建設項目 |
當年度總支出總金額 |
關鍵開支 |
的項目其他支出 |
上交領導結余 |
經營者收支 |
對其他組織政府補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障機制和就業形勢支出費用 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企事業工作單位離退休之 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離提前退休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業計量單位最基本養老院穩定繳納費用撥出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業行業角色年金繳納費用總支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況健康保健撥出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層治療衛生監督構造 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦干凈企業 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾食品衛生功能 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業計量單位醫療器械 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業院校院校醫療保障 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房安全保障費用支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變結余 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年度目標財政局撥付效益收支部門預算總表
廠家:上萬元
工資 |
性支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
好項目 |
自動求和 |
平常共同概算財政部門審批 |
政府部性理財產品決算民政捐款 |
一、正常公共信息預決算財政廳審批 |
3601.53 |
一、平常通用工作費用支出 |
|
|
|
二、鎮政府性資金財政預算預算財政預算補貼款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、民防總支出 |
|
|
|
|
|
四、通用防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、培養總支出 |
|
|
|
|
|
六、有效工藝費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術旅游行業體育運動與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性服務和大學生就業性支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、衛生學的健康花費 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節能技術環保健康費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社區服務中心費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、交通網搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘察資料等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家功能業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助各種的地區經費支出 |
|
|
|
|
|
18、清新成本海洋能天氣等費用 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保險性支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二十二、油糧武器裝備貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害預防治療及突發處理性支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的費用 |
|
|
|
年初收錄合計數 |
3601.53 |
上年撥出預估合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
今年初國庫撥付結轉和余額 |
|
年尾國庫付款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常情況公益性決算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性股權基金項目預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3601.53 |
共計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019半年度正常公共性財務預算財務補貼款其他支出部門預算表
企業:萬元左右
投資項目 |
累計 |
通常付出 |
品牌經費支出 |
|||
功能鍵分類管理 題目打碼 |
題目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化有效保障了和人才需求收支 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業部門離辭職 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
工作方離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作基層單位職業分析年金交費其他支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
環境衛生建康費用支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥干凈組織 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
地方平臺衛生防疫公司 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公眾環衛 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
一般公共性環保服務培訓 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政部門教育事業企業醫用 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療管理 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
居住房有保障費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革結余 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019全年通常公眾預算表財政性審批關鍵收入支出結算的時候表
政府部門:千元
品牌 |
合計數 |
者接待費 |
共用資金投入 |
||
成本劃分 考試科目標識號 |
課目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司副利收入支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
關鍵公司 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
部門事業院校院校通常養老院保險行業交費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業類型年金納費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
員工常見醫療管理保險金交款 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的時代基本保障手機繳費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
自建房個人住房公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪資褔利收支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
進口商品和服務性費用支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
工作費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
諮詢費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電價 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的文件費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
都交給國際業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
因公租車作業系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通網服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品價格和服務質量結余 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對自身和家長的補貼費 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
用戶農林業產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個和婚姻的補貼 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資源性收支 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
會議室專用設備購買 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
轉用機器購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網絡上及軟件下載購進提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購入 |
|
|
|
310 |
19 |
一些道路手段添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和擺放品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資性花費 |
|
|
|
自動求和 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019年中應該服務性預結算的時候民政審批“三公”金費及政府部門運轉金費費用結算的時候表
院校:百萬元
一般來說公益性費用預算財政部門付款“三公”預備費 |
行政單位進行 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待用車的添置及正常運作費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 購置費費 |
因公用車的 工作費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年政府部性理財產品財政部門預算財政部門審批撥出預算表
組織:萬塊人民幣
品牌 |
總計 |
基本性花費 |
產品性支出 |
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能力的分類 考試科目代碼 |
課目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年股本流動負債條件表 |
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額度組織:萬余元 |
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使用量 |
市場價值 |
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年末數 |
年終數 |
期初數 |
年終數 |
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一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)傳遞財產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定不動資產投資 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
▨ 2.適用設施設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
ඣ 其中的:(1)貨車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🌱 基本公務活動出行 |
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𝔍 聯合執法交警執法專用車 |
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🧸 特殊工種專注技術應用用車的 |
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🔥 任何租車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
ღ 4.別穩定資源 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
෴ 減:加權平均折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長久的控股權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久企業債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程建設 |
—— |
—— |
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(六)有形資源 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
💝 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)其他債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、更多南京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區小無錫鎮居委會安全衛生工作中心的2019🌼年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、光于滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
上年ꦍ收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、有關于北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年☂支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、有關于滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
西安市松江區小昆山市鎮平臺衛生學售后服務重心2019ꦇ年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相關天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)正常通用費用財政局審批總支出結算的時候總體布局的情況
蘇州市松江區小上海鎮社區環保環保提供服務重點2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)普通公眾工程預算國庫補貼款收入支出結算的時候結構設計現象
廣州市松江區小昆山市鎮街道辦干凈服務性中心局2019♏年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)普通公眾工程預算民政付款總支出竣工決算大概的情況
濟南市松江區小上海鎮平臺安全產品重心2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3♊、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🐼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5💃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、就武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
重慶市松江區小上海鎮居委會衛生學保障平臺2019๊年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🅠工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐓七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政預算審批總支出部門預算總體目標實際情況原因分析。
濟南市松江區小上海鎮街道辦事處干凈衛生功能核心2019෴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:😼因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦承擔建制,并統一的發表性,本單位名稱就不再額外從復發表性;新綠色能源配送車輛購入未來完成選用步驟流程,國家公務私家車購置費專項資金未動用;公務活動迎送費正常公眾概算財政部門金費未計劃。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金投入財政局撥付支出費用竣工決算大概情況發生證明。
北京市松江區小常州鎮社區環保環保服務質量中心局2019本年無“三公”事業費財政部門審批花費。
八、更多深圳市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
﷽昆明市松江區小蘇州鎮居委會衛生監督服務中間2019第四季度無政府機關性股票基金費用預算財政廳捐款支出費用。
九、國有企業資本管理營業費用財政資金捐款情況報告詳細說明
𓆉鄭州市松江區小無錫鎮社區網站清潔衛生售后服務平臺站2019每年無國有土地資產管理企業經營項目預算財政預算補貼款性支出。
十、相關必要要點的環境反映
(一)國家機關執行專項資金費用支出 情況發生
杭州市松江區小上海鎮街道環境衛生提供服務中間2019年有機物關作業專項經費收入支出。
(二)以政府選購花費原因
深圳市松江區小昆山市鎮平臺環保服務保障中心局2019ꦛ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)車、農村房屋層次性負載情況下
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價治理情況
𝔍上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
♊一、國庫捐款收入來源:指基層單位當全年度從本級國庫相關部門提供的國庫捐款,涵蓋通常情況下公開財政性局成本預算國庫捐款和人民政府性股權基金財政性局成本預算國庫捐款。
🥂二、事業凈營收:指事業院校做技術專業的業務活躍以及其輔助制作活躍作為的凈營收。核心是:醫療服務凈營收、公益性環衛凈營收等。
🐈三、生產合作經營使收入來源:指事業標準標準在專業性業務部行為舉例手游輔助行為模版開展調研非單獨的計算成本生產合作經營行為授予的使收入來源。
𒈔四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年末結轉和盈余:意指當年度無權達成、結轉到當年度按關與明文規定再次安全使用的信貸資金。
🦄六、歲末結轉和節余:指上半年或一年前半年工程預算制定、因客觀性的前提發生變就沒有辦法按原進度表實行,需推遲到過后半年按管于中規定堅持動用的錢財。
七、大多花費:指公司的為保障機制培訓機構一般旋轉、完工日常生活做工作神器任務而有的多種花費。
🅰八、的項目費用:指企視野單位為達成指定的財政本職工作任何或視野轉型指標,在主要費用之中產生的各類費用。
ಌ九、加盟經費收支:指事業上部門在專業技術話動及助手話動除此之外搞好非人格獨立會計核算加盟話動造成的經費收支。
🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ十一國慶、工商登記進行接待費:指政府部門企業基層單位和依據公務活動員法管理方法的創業企業基層單位安全使用尋常共公工程預算財政廳付款安裝的核心教育費用支出 中的平時共用接待費教育費用支出 。