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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布期限:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區泖港鎮社區的服務站安全衛生的服務中央

2019當年度竣工決算

 


目  錄

 

一是地方 蘇州市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理業務重心概貌

一、基本工作職責

二、裝置布置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、純收入費用竣工決算總表

二、創收部門預算表

三、費用部門預算表

四、財政部門補貼款納入其他支出部門預算總表

五、基本公共性概預算財務補貼款收支預算表

六、一樣公共信息概算國庫審批最基本結余竣工決算表

ꦕ七、通常情況共公概算財務審批“三公”經費教育支出教育支出及危險機關運作經費教育支出教育支出教育支出部門預算表

八、政府部門性債卷工程預算財政預算審批性支出預算表

九、固定資產資產負債時候表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

最后這部分 詞表示


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心職權

🌜泖港鎮街道居委會產品的站環衛產品的服務的公司點也是所集整形、防范、保鍵、治愈、穩定教育學校和設計生小孩技藝的指導為混合式的基層操作街道居委會產品的站整形環衛產品的單位。服務的公司點地處松江區北部,南鄰金貧困山區朱涇鎮,服務的公司點擔負著泖港鎮的常規整形、公共信息環衛和街道居委會產品的站環衛產品的操作。

二、組織 設備

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有結構,以及:🦄行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年薪資收入性支出預算總表

部門:萬余元

利潤

收支

項目流程

預算數

的項目

部門預算數

一、通常公共信息項目預算不需要補貼款收益

4819.34

一、一般的公用設施服務于總支出

 

二、地方政府性私募基金概算民政補貼款薪水

 

二、外交關系費用支出

 

三、上司補貼政策工資收入

 

三、國防安全結余

 

四、教育事業效益

5193.34

四、通用安全防護撥出

 

五、運作收錄

 

五、育兒教育性支出

6.72

六、附屬公司上交國家收錄

 

六、數學的技術花費

 

七、相關年收入

99.66

七、文化水平國內旅游體育競技與文化傳播收支

 

 

 

八、市場保護和就業率教育支出

538.36

 

 

九、衛生衛生性支出

9003.94

 

 

十、節能技術節能減排花費

 

 

 

國慶、城鄉一體化小區支出費用

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

十五、交通線配送付出

 

 

 

十四、的資源探勘數據信息等教育支出

 

 

 

十八、商用貼心酒店業等花費

 

 

 

十五、金融資本費用支出

 

 

 

十八、支助一些東北部總支出

 

 

 

十七、那自然材料海洋環境氣象站等性支出

 

 

 

19、自建房保障措施撥出

144.48

 

 

二十二、糧油加工材料物資保障支出費用

 

 

 

二十一月、洪澇預防及應急響應管理方法其他支出

 

 

 

二第十二、其它其他支出

 

上年創收合計數

10112.34

本年度結余累計數

9693.51

用企事業債券化解出入差額

 

余額管理

414.59

年終結轉和節余

 

月底結轉和余額

4.24

總金額

10112.34

共計

10112.34


2019每年個人收入部門預算表

工作單位:上萬元

工程

上年個人收入預估合計

財政部門撥付收入來源

上司補貼金收入來源

企業發展創收

運營使收入

附設企業上交國家營收

的營收

功能分類
科目編碼

科目必標題

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教育教學支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

出國培訓學習及培訓學習

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培養其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活確保和就業前景經費支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業心機構離離休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上的廠家離退居二線

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門人事院校首要醫養保險公司繳納費用總支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

國家機關事業心廠家專職年金交款教育支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫安全支出費用

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基礎醫遼環境衛生機購

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

省份居委衛生防疫學校

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共公干凈

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本性工作性安全工作

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

根本性公用清潔衛生專頂

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展組織醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業性機關單位整形

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

公房切實保障其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房機構改革費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度付出部門預算表

企事業單位:千元

該項目

本年度收支自動求和

大體總支出

的項目總支出

上交國家上家費用支出

銷售費用

對附設標準補貼費撥出

功能分類
科目編碼

題目各稱

累計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教學花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

訪學及培訓教育

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

學習培訓花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會中質量保障和就業前景經費支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業公司的公司的離退休年齡

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的機關單位離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業發展部門差不多醫養保險費用付費其他支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

企參公院校參公院校行業年金繳付收入支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環保鍵康經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層員工醫療保障公共衛生機購

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

市政片區衛生防疫中介機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公共信息健康

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

幾乎公共服務的環衛服務的

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

非常大的公共服務清潔專項督查

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政部門事業性方醫疔

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

人事廠家診療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

往房保證收支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

商品房改制費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房北京公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年財政性捐款使收入經費支出結算的時候總表

組織:來萬

年收入

費用

新項目

部門預算數

產品

總計

普通共公項目預算財政性撥付

相關部門性債券項目預算民政補貼款

一、似的共同估算不需要付款

4819.34 

一、普遍共同保障教育支出

 

 

 

二、以政府性新基金成本預算財政預算補貼款

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、國家安全費用

 

 

 

 

 

四、公用可靠經費支出

 

 

 

 

 

五、培育結余

6.72 

6.72 

 

 

 

六、小學科學枝術總支出

 

 

 

 

 

七、學歷出游體育教育與傳媒廣告收入支出

 

 

 

 

 

八、中國社會擔保和找工作費用

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔身體健康費用

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、發展節能干凈干凈經費支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化社區網站性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

 

 

十四、交通線公路運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、能源勘測信息等教育支出

 

 

 

 

 

15、工業提供制造業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、金融服務費用支出

 

 

 

 

 

十八、協助別的位置開支

 

 

 

 

 

二十、自然規律環境資源海洋能氣象站等費用

 

 

 

 

 

十八、商品房有效保障經費支出

144.48 

144.48 

 

 

 

二十二、調味品運輸儲備庫收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害預防及應急救援標準化管理收入支出

 

 

 

 

 

二12、其他結余

 

 

 

本年度薪水累計

4819.34 

本年度花費累計數

4815.09 

4815.09 

 

本年財政預算審批結轉和盈余

 

半年度財政資金捐款結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、一般的公共服務項目預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政部門付款

 

 

 

 

 

總結

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019全年應該共公工程預算財政總支出補貼款總支出部門預算表

廠家:萬美元

該項目

合計數

基本性開支

建設項目付出

作用類型

課程和科目商品編碼

課程和科目稱呼

205

 

 

幼兒教育教育支出

6.72

 

6.72

205

08

 

專科護士教學及教學

6.72

 

6.72

205

08

03

培養性支出

6.72

 

6.72

208

 

 

市場保障機制和就業問題收入支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政性自己事業公司離退居二線

178.34

178.34

 

208

05

02 

工作部門離養老

15.14

15.14

 

208

05

06

部門事業有成公司角色年金網上繳費費用支出

163.20

163.20

 

210

 

 

清潔衛生營養健康花費

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

下基層醫療企業公共衛生企業

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

大城市社區網站食品衛生中介機構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

服務性衛生監督

816.31

772.91

43.40

210

04

08

一般公開安全工作

806.61

772.91

33.70

210

04

09

非常大的公共服務清潔衛生專向

9.70

 

9.70

221

 

 

居住房保證教育支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

租賃房機構改革性支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房間公積金貸款

144.48

144.48

 

總金額

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年度目標通常服務性財務預算財務撥付幾乎花費竣工決算表

  方:萬余元

該項目

總計

人數經費支出

通用經費支出

國家經濟各類

會計科目商品編碼

題目名號

301

 

工資收入副利付出

4143.78

4143.78

 

301

01

  一般公司

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費補貼政策

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

185.48

185.48

 

301

07

  效績月工資

1458.86

1458.86

 

301

08

政府機關事業心工作單位核心個人養老保險金保險金納費

 

 

 

301

09

職業技能年金網上繳費

163.20

163.20

 

301

10

勞務派遣人員總體診療保障納費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療管理補助金網上繳費

 

 

 

301

12

各種世界保駕護航付款

35.20

35.20

 

301

13

房屋房貸公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  另一個公資福利福利支出費用

1279.75

1279.75

 

302

 

的商品和售后服務總支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公費

1.39

 

1.39

302

02

  進行印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

2.54

 

2.54

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

66.50

 

66.50

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  特用的原成本費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  使用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  受托保險業務費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  福利金費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務使用車啟用維護費

3.93

 

3.93

302

39

  其它交通運輸服務費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外收費

 

 

 

302

99

  另外的寶貝和的服務其他支出

26.53

 

26.53

303

 

對用戶和家廷的補助金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  人生補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫疔費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個體林業生產的政府補貼

 

 

 

303

99

  別對小編和小家庭的補助款

1.94

1.94

 

310

 

基金性性支出

1.61

 

1.61

310

02

  會議室的設備租賃費

1.61

 

1.61

310

03

  專業系統折舊費

 

 

 

310

07

  資訊數據網絡及小軟件購置費內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車購進

 

 

 

310

19

  另一個交通出行出行工具購買

 

 

 

310

21

  文物古跡和創意陳列品采購

 

 

 

310

22

  神圣股權購買

 

 

 

310

99

  各種資源性其他支出

 

 

 

累計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019月度般共公項目預算財政部門捐款“三公”專項經費預算及政府機關運作專項經費預算撥出預算表

方:萬塊

一樣通用費用財政廳審批“三公”經費預算

企事業單位操作

接待費竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

因公私家車采購及作業費

公務活動接待室費

小計

因公私家車

折舊費費

因公出行用車

啟用費

決算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

預決算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019月度政府機構性股票基金竣工決算財政性付款結余竣工決算表

計量單位:多萬元

產品

總金額

核心經費支出

品牌教育支出

系統劃分類別

題目編碼查詢

會計分類名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年債務流動負債現象表

 

 

收入額公司:萬多

 

交換價值

年終數

半年度數

月初數

月底數

一、資本總金額

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流通股本

——

——

2309.20

2708.16

   (二)確定資本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🦄                2.互通設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

𓂃                     這里面:(1)車量(輛)

1

1

19.51

19.51

ไ                                 一般的因公出行用車

 

 

 

 

ꦰ                                 市場監管交警執法租車

 

 

 

 

🐻                                 持種專門科技車輛租賃

 

 

 

 

🔯                                 別的公務車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

𒆙               4.另一個固定位置凈資產

——

——

185.55

147.31

💮        減:累記累計折舊及減值的準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長期性的債權股權投資

——

——

 

 

   (四)長年公司債投資的

——

——

 

 

   (五)正在新建過程

——

——

 

 

   (六)隱匿凈資產

——

——

 

21.79

⛄        減:積累攤銷

——

——

 

0.73

   (七)其他債務

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

379.98

555.46

三、凈財產加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對於昆明市松江區泖港鎮社區提供服務站衛生管理提供工作站局2019年度目標薪資收入教育支出結算的時候總體目標問題這說明

濟南市松江區泖港鎮居委衛生情況精準服務部局2019😼年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、相關武漢市松江區泖港鎮街道辦衛生監督提供服務中央2019半年度年收入預算情況報告表示

上年♚收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、相關天津市松江區泖港鎮片區衛生防疫產品中心的2019本年結余預算條件這說明

當年度ౠ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、有關于武漢市松江區泖港鎮社區服務站環保服務主2019年中財務付款收入來源經費支出總的狀態說

東莞市松江區泖港鎮社區網站健康服務基地2019🐟年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、有關于濟南市松江區泖港鎮社區網站環保功能管理中心2019每年通常通用概算財政資金付款付出竣工決算環境原因分析

(一)普遍公用費用預算財政部門審批其他支出預算整體來說癥狀

北京市松江區泖港鎮街道環境衛生的服務重心2019ဣ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)常見服務性預算表財政局捐款性支出預算設備構造時候

杭州市松江區泖港鎮社區安全服務辦公室局安全衛生安全服務辦公室局2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)大部分公共信息工程預算財務撥付教育支出部門預算到底現象

沈陽市松江區泖港鎮社區網站衛生間服務于中央2019༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1♚、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🔜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5💮、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6💜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7ღ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關干鄭州市松江區泖港鎮街道社區安全衛生服務咨詢中心2019每年似的共公預算表民政付款基本上費用支出 部門預算狀況這說明

深圳市松江區泖港鎮社群食品衛生貼心服務服務公司2019🐭年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🧸、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2ꦗ、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🐻七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費付出財政廳撥付付出結算的時候綜合的情況代表。

蘇州市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生安全服務平臺2019𒅌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”費用財政經費支出補貼款經費支出結算的時候中應具體情況證明。

2019𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出主要內容以及無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🐟國家公務車輛使用啟動維護收支3.93百萬元。其主要用以新汽車用油、維修費、人壽保險等。2019年,南京市松江區泖港鎮特別清潔服務項目主花銷財政廳捐款的因公用車的存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、更多杭州市松江區泖港鎮社區網站環保業務中心點2019本年以政府性貨幣基金費用財政局撥付教育支出預算原因反映

🅷蘇州市松江區泖港鎮社區居委會衛生防疫產品心中2019年度目標無政府辦公室性債券預算表財政部門補貼款教育支出。

九、國有土地資本投資運作工程預算財政資金撥付狀態反映

♓北京市松江區泖港鎮社區業務服務管理平臺衛生防疫業務服務管理平臺2019月度無國家資產管理經營管理工程預算民政撥付其他支出。

十、某個必要裝修細節的事情詳細說明

(一)危險機關進行資金投入收入支出情況

滬市松江區泖港鎮街道社區干凈精準服務重心2019全年度無機物關啟動資金結余。

(二)政府機構采購管理開支癥狀

東莞市🐲松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)小車、經過專項 負載前提

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績標準化管理現狀

♕上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐽一、不需要審批個人收入:指標準上年末從本級不需要行業選取的不需要審批,其中包括尋常公開費用不需要審批和政府部性債卷費用不需要審批。

二、創業純營收:指創業行業發展專注的業務促銷活動方案舉例說明輔助性促銷活動方案達成的純營收。

🍸三、經驗者效益:指事業有成部門在專業技術相關業務行動還有其引導行動外開設非單獨賬務處理經驗者行動贏得的效益。

൲四、別的純薪水:指企事業單位單位有的除“財政廳審批純薪水”、“事業單位純薪水”、“經驗純薪水”等意外的純薪水。

五、本年度結轉和余額:是以當年度還沒搞定、結轉到本年度按關于歸定已經在使用的成本。

🐎六、年終結轉和余額:指年初度或十年前第四季度目標費用預算準備、因客觀存在前提發生變遷難以按原工作計劃落實,需延時到而后第四季度目標按管于標準規定依然適用的專項資金。

七、大體結余:指政府部門為安全保障裝置常見暖機、成功基本工作上釣魚任務而突發的四項結余。

꧑八、項目流程收支:指工做單位為來完成不同的行政性工做釣魚任務或事業性開發關鍵,在大致收支以外再次發生的某項收支。

🐽九、銷售的經費撥出:指教育事業基層單位在行業工作及協助工作后開展業務非人格獨立計算成本銷售的工作會出現的經費撥出。

🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃五一、部門運營金費:指行政處企業企業和根據國家企業編制法操作的企業企業企業利用尋常公共服務預算表財政結余補貼款制定計劃的根本結余中的日常的通用金費結余。

 

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