濟南市松江區石湖蕩鎮社區精準服務中央衛生管理精準服務中央
2018第四季度行業預算
目 錄
一號部件 北京市市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全業務核心情況
一、核心行政職能
二、構造制定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤付出部門預算總表
二、凈收入竣工決算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政局撥付個人收入費用支出 結算的時候總表
五、一半共公成本預算國庫付款經費支出預算表
六、似的公眾項目預算財政預算付款通常結余部門預算表
七、一般的共公預算表財政廳付款“三公”資金投入預算及工商登記執行資金投入預算性支出竣工決算表
八、以政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性補貼款經費支出預算表
九、基金資產負債現象表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.的部分 詞詮釋
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職能部門
🌳 以社群更良好的貼心服務項目平臺關乎體,全科護士為優秀,合理合法采用社群環境資源和適和技術設備,以住戶居民更良好為平臺,人家為公司,社群為范圍圖,意愿為支撐,以女同志、患兒、中老年階段人、慢性的住院病人、殘障人關乎點,以消除社群的最主耍的更良好情況,無法基礎更良好的貼心服務項目意愿為最終目的,融避免、醫遼、預防保健、康復站、更良好教導為內置式,有效的、經濟實惠、簡便、綜和、連續不斷的基本更良好的貼心服務項目。由主管道部門管理通過三定方式等相關的標準含有關最主耍的職責權限填的。
二、機購設有
♈上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度個人收入費用預算總表
機構:萬塊人民幣
年收入 |
結余 |
||
好項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、財政資金審批盈利 |
3396.86 |
一、通常情況公眾服務質量教育支出 |
|
另外:國家性股票基金決算不需要審批 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上一級補助費工資 |
|
三、國防科技開支 |
|
三、創業營收 |
2175.25 |
四、公眾安全可靠教育支出 |
|
四、生產效益 |
|
五、培訓費用支出 |
4.32 |
五、附設的單位上交國家收益 |
|
六、科學技巧技巧性支出 |
|
六、別的收益 |
323.32 |
七、文明體育競技與文化性支出 |
|
|
|
八、中國社會擔保和就業機會經費支出 |
361.38 |
|
|
九、醫疔健康與計劃表生殖開支 |
5514.56 |
|
|
十、節約綠色環保教育支出 |
|
|
|
十一國慶、縣域小區經費支出 |
|
|
|
12、農林業水其他支出 |
|
|
|
第十三、鐵路交通貨物運輸經費支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘察資料等性支出 |
|
|
|
十八、金融業服務的業等付出 |
|
|
|
第十五、銀行業撥出 |
|
|
|
十六、經濟援助同一省市經費支出 |
|
|
|
18、土地海底氣象站等經費支出 |
|
|
|
第十九、公房服務結余 |
1.89 |
|
|
四十、糧油加工物資供應自給率性支出 |
|
|
|
二國慶、任何收入支出 |
|
當年度純收入累計 |
5895.43 |
當年度總支出總金額 |
5882.15 |
用企事業母基金補回收支明細差額 |
|
余額分派 |
13.28 |
年終結轉和盈余 |
|
月底結轉和節余 |
|
總共 |
5895.43 |
總結 |
5895.43 |
2018年工資結算的時候表
行業:70萬
創業項目 |
年初利潤累計數 |
民政補貼款工資收入 |
上司補貼政策凈收入 |
事業發展凈收入 |
自主經營薪資 |
加盟企業單位繳納使收入 |
另一年收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
學前教育其他支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種教育輔導收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
兩種的教育經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保險和專業教育撥出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業公司的公司的離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離辭職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱事業單位名稱大致關于養老地產養老金公司繳納結余 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展廠家企業發展廠家工作年金繳納費用收支 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈與進度表生孩教育支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療公共衛生公共衛生構造 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市片區食品衛生組織機構 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
某些面層醫藥公共衛生企業費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用食品衛生提供服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公機關單位醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018半年度付出部門預算表
計量單位:萬多
工作 |
當年度費用總金額 |
基礎花費 |
建設項目其他支出 |
繳納上一級結余 |
操作其他支出 |
對附帶公司的補助款性支出 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教育輔導性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種教肓花費 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上有保障和學生就業結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心部門離退休之 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的方離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關衛生事業公司的一般社區養老保障交款結余 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企業發展機關單位的職業年金納費總支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院公共衛生與方案養育結余 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫遼干凈組織 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦事處安全裝置 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院醫治安全衛生機購總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性醫療衛生保障 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業企業醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房體制改革結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年末財政預算捐款薪資撥出竣工決算總表
標準:來萬
薪資收入 |
性支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
項目 |
加總 |
通常情況公眾項目預算民政補貼款 |
地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務捐款 |
一、一般的公共信息工程預算財政支出撥付 |
3396.86 |
一、普遍公用服務保障開支 |
|
|
|
二、區政府性投資基金估算財政資金捐款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、公開安會撥出 |
|
|
|
|
|
五、培養費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學性技木花費 |
|
|
|
|
|
七、和文化教育與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務和就業率費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療設備衛生間與記劃生肓收支 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節省環保健康費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設社區服務站結余 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘相關信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業提供服務提供夜場服務等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助別區域開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋資源景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房得到保障收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二是、糧油食品資源存量費用 |
|
|
|
|
|
二11、許多其他支出 |
|
|
|
當年度個人收入預估合計 |
3396.86 |
當年度收支總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
月初國庫捐款結轉和節余 |
|
歲末不需要撥付結轉和節余 |
|
|
|
正常公用概算財政性付款 |
|
|
|
|
|
部門性股票基金成本預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018財務年度一般的公用工程預算財務撥付費用預算表
廠家:千元
的項目 |
總計 |
基礎其他支出 |
工程收入支出 |
|||
基本功能劃分 課程和科目項目編碼 |
項目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教結余 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
一些培育教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另外教育學校開支 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
當今社會有效保障和就業創業撥出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業機構離養老 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司離退休年齡 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關參公企業單位大體醫療商業險商業險付款支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
部門參公計量單位職業技能年金付費付出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫治干凈衛生與策劃生孕結余 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
面層診療安全衛生中介機構 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地方居委環衛機購 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
某個基層人員醫療貸款機構衛生情況貸款機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
最基本通用健康的服務 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
財政教育事業計量單位整形 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業編制名稱醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
租賃房保障措施付出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房間深化改革其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
自動求和 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018財政性年度一般的通用工程預算財政性撥付最基本費用部門預算表
部門:千元
的項目 |
總金額 |
人群接待費 |
通用經費支出 |
||
經濟條件劃分類別 會計科目編號規則 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司副利費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
一般公資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機關企企業事業上企企業一般養老服務人身險費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
教工總體醫藥保險服務納費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療器械經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會存在保駕護航繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
另一個月薪有福利費用支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
商品價格和功能費用支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務專用車程序運行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通出行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品價格和的服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家里的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶占農業的大部分產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些本人和家人的津貼結余 |
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310 |
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資金性性支出 |
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310 |
02 |
商務辦公系統折舊費 |
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310 |
03 |
專用的機器添置 |
|
|
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310 |
07 |
數據服務網洛及免費軟件購進更新軟件 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動使用車購進 |
|
|
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310 |
19 |
其它客運生產工具添置 |
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310 |
22 |
神圣資源置辦 |
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310 |
99 |
另一個資本公司性撥出 |
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|
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加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018半年度通常情況服務性概算財務撥付“三公”接待費及國家機關程序運行接待費收入支出部門預算表
基層單位:萬
常見公共性估算財政支出付款“三公”預備費 |
部門正常運作 經費支出竣工決算數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公用車的購買及運營費 |
公務商務接待商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 購進費 |
國家公務私車 自動運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度以政府性債券費用財政預算審批付出部門預算表
院校:千元
產品 |
加總 |
大致總支出 |
新項目支出費用 |
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模塊劃分 管理費用識別碼 |
幾個會計科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度股權流動負債現狀表 |
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標準企業:萬美金 |
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數量 |
顏值 |
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本年數 |
年尾數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、資源累計數 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)穩固資源 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
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📖 一樣公務活動出行用車 |
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🍌 監察執勤點小二租車 |
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🦂 特別靠譜技術水平使用車 |
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🅘 其他使用車 |
|
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🦩 4.另一個固定位置債務 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🍰 減:顯示器累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約股權 |
—— |
—— |
|
|
🌠 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生業務重點2018財政年度凈收入總支出結算的時候總體目標時候請示報告
佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈服務培訓中心的2018♛年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、觀于成都市松江區石湖蕩鎮社群環保服務中心局2018年盈利竣工決算事情解釋
當年度✃收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、關羽滬市松江區石湖蕩鎮社區安全服務站安全衛生安全服務機構2018全年度收入支出部門預算狀態表明
上年ღ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、更多武漢市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生服務保障主2018財政廳年度財政廳捐款收入水平費用支出 環境承載力狀態詳細說明
廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈服務性重心2018🃏年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、相對于南京市松江區石湖蕩鎮社區服務性站安全服務性咨詢中心2018本年度通常情況報告公眾費用財政部門捐款費用支出 竣工決算情況報告就說明
(一)普通公開費用財政局捐款總支出部門預算總體目標環境
廣州市松江區石湖蕩鎮社群衛生防疫服務培訓中心點2018✃年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣 公共信息竣工決算不需要捐款撥出竣工決算的結構具體情況
鄭州市松江區石湖蕩鎮社群衛生情況服務于服務辦公室2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)普通通用費用預算不需要撥付支出費用結算的時候具有條件
西安市松江區石湖蕩鎮小區清潔產品管理中心2018๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1📖、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🐟、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ﷺ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5🧸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6𝓀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🃏、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8☂、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9✨、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、針對佛山市市松江區石湖蕩鎮社群清潔業務中心點2018本年大致公益性概算財政部門審批大致花費結算的時候狀態闡明
鄭州市松江區石湖蕩鎮街道健康提供服務服務管理平臺2018👍年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🐬、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💦七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金付款支出費用部門預算基本現象闡述。
深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔提供服務心中2018🔴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”接待費財政性付款收入支出竣工決算具體化問題原因分析。
2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。✨因公租車運轉維保花費0千元。2018年,南京市松江區石湖蕩鎮片區清潔衛生服務的機構部門隸屬各概算部門開銷財政預算審批的公務活動小二租車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對于北京市松江區石湖蕩鎮平臺衛生管理安全服務平臺2018月度政府機構性理財產品概預算民政撥付開支竣工決算原因原因分析
滬市松江區石湖蕩鎮居委干凈衛生服務項目核心2018全年度無區政府性債券概算國庫捐款其他支出。
九、集體所有制資本公司營運決算國庫審批情況下闡明
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺環衛服務項目中心點2018年末無集體所有制資本合作經營費用不需要捐款撥出。
十、其余決定性作用的現狀解釋
(一)企事業單位啟動專項經費收入支出情況報告
成都市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生保障中間2018年度目標硅酸關程序運行費用經費支出。
(二)政府機關集中采購結余前提
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈服務性咨詢中心2018🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)來往車輛、住房層次性被占情況發生
昆明市松江區石湖蕩鎮社群環衛提供服務管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算工作績效經營條件
🍨上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個✤,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧜一、財政支出支出部門性廳審批營收:指企業單位上年終從本級財政支出支出部門性廳部位提供的財政支出支出部門性廳審批,比如一般來說公共性預決算財政支出支出部門性廳審批和政府部門性股權基金預決算財政支出支出部門性廳審批。
ཧ二、事業營收:指事業機構深入推進正規業務部門話動名詞解釋輔助制作話動獲取的營收。主要是是:醫療機構營收、醫藥營收、某個營收等。
♍三、經驗薪資薪水:指參公計量單位在非常專業渠道移動及鋪助移動外面大力開展非獨立自主分攤經驗移動授予的薪資薪水。
♏四、另一個收錄:指企業單位拿到的除“財務審批收錄”、“企業發展收錄”、“合作經營收錄”等之間的收錄。
五、上年結轉和余額:是以當年度未能完成任務、結轉到上年按關以規定標準不斷實用的的資金。
💟六、年初結轉和節余:指本月度度或從前月度預算表安裝、因可觀環境會發生變換是無法按原計劃怎么寫采用,需卡頓到今后月度按業內中規定繼讀采用的錢財。
🐭七、基本性性收入支出:指廠家為基本保障系統普通運行業務、搞定日常日常任務做工作日常任務而產生的多種性收入支出。
🐼八、新項目撥出:指政府部門為到位某一的行政機關業務工作或教育事業發展要求,在大體撥出認知能力進行的每一項撥出。
🦂九、運營開支:指事業發展標準在職業話動及輔助制作話動除此之外大力開展非獨力成本計算運營話動時有發生的開支。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💫十一國慶、機關視野計量企業運營資金投入:指人事部門計量企業和根據公務接待員法工作的視野計量企業用平常公共性費用財政部門補貼款確定的大多收支中的基本公用設施資金投入收支。