南京市松江區新浜鎮社區居委會衛生間服務質量學校
2018全年度職能部門部門預算
目 錄
最環節 成都市松江區新浜鎮社區衛生工作監督衛生監督工作中心的簡況
一、首要職權
二、基層單位部門竣工決算基層單位帶來
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤費用支出 部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、撥出部門預算表
四、財政資金審批薪資撥出部門預算總表
五、一半公用項目預算財政預算補貼款花費預算表
六、普通公眾費用預算財政性捐款大多付出預算表
七、平常共同費用財政資金付款“三公”預備費及政府機關工作預備費費用預算表
八、政府機構性理財產品預部門預算財政廳撥付付出部門預算表
九、房產資產負債問題表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步部份 動詞釋義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要行政職能
⭕鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處干凈干凈間情況貼心保障公司是松江區干凈干凈間情況和規劃生肓理事會會負責的基層人員醫療保障設備干凈干凈間情況組織機構。關鍵工作的職責范圍:承當新浜中南部廣闊人們社情民意關鍵醫療保障設備貼心保障及服務性性干凈干凈間情況貼心保障。
二、部門設置
꧟根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018財政年度部們結算的時候表
2018每年創收教育支出部門預算總表
部門:萬美金
收益 |
結余 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財政局捐款薪資 |
2588.98 |
一、似的通用服務于花費 |
|
這其中:相關部門性債券預決算不需要付款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上級部門津貼使收入 |
176.91 |
三、民防收支 |
|
三、人事工資收入 |
3093.80 |
四、共公可靠費用支出 |
|
四、企業經營收益 |
|
五、的教育開支 |
4.87 |
五、其他企業上交年收入 |
|
六、數學科技教育支出 |
|
六、另外的營收 |
369.34 |
七、藝術軍事體育與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、當今人力資源保障機制和人才需求花費 |
322.87 |
|
|
九、醫用衛生監督與計劃書孕育教育支出 |
5595.17 |
|
|
十、節能降耗節能支出費用 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化片區收支 |
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通出行配送費用支出 |
|
|
|
十四、網絡資源探勘圖片信息等性支出 |
|
|
|
二十、商用貼心第三產業等付出 |
|
|
|
16、經融開支 |
|
|
|
二十七、支援另外東南部結余 |
|
|
|
二十、土地海上氣候等花費 |
|
|
|
黨的十九、商品房有保障支出費用 |
8.61 |
|
|
二是、糧油食品防汛物資存儲其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、相關花費 |
|
年初收益合計數 |
6229.03 |
當年度付出累計數 |
5931.52 |
用行業債卷改正收支明細差額 |
|
余額管理 |
293.23 |
年終結轉和節余 |
66.04 |
年初結轉和盈余 |
70.32 |
總金額 |
6295.07 |
累計 |
6295.07 |
2018年中收錄竣工決算表
機關單位:億元
內容 |
上年收錄累計數 |
不需要審批盈利 |
上級領導補貼政策凈收入 |
自己事業年收入 |
經驗利潤 |
附屬醫院工作單位繳納納入 |
其它收入來源 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
幼兒教育收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別基礎教育收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個教肓費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保險和就業機會開支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展公司離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業院校院校基本性養老服務保障交款收支 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業工作單位職業類型年金付款撥出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環衛與預計孕育教育支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療管理衛生管理構造 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市區居委安全企業 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另一面層醫療環境衛生環境衛生結構付出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共服務項目安全服務項目 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政事務創業的單位醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機關單位醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018每年撥出結算的時候表
工作單位:余萬元
工作 |
本年度付出合計數 |
大體結余 |
業務其他支出 |
繳納上級部門總支出 |
經營管理經費支出 |
對附屬基層單位補帖開支 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教肓付出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼教總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務保障和就業創業收支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業院校離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業方離退體 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展基層單位首要社區養老險服務激費收入支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上行業網絡職業年金繳納撥出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形安全與年度計劃孕育費用 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成社區衛生系統防疫組織 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道社區干凈組織機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層工作醫療服務衛生防疫學校撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施環保安全服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心單位名稱醫療服務 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的基層單位醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障措施性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革花費 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018年末財政局捐款工資費用支出 結算的時候總表
機關單位:百萬元
凈收入 |
經費支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
業務 |
總金額 |
基本上公用設施概算財政預算撥付 |
人民政府性基金投資成本預算國庫付款 |
一、通常公共性決算不需要審批 |
2588.98 |
一、大部分公共性服務開支 |
|
|
|
二、政府機關性理財產品費用國庫付款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全保障性支出 |
|
|
|
|
|
五、教學性支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學合理技術水平收入支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育競技與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會有效保障了和大學生就業支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫學環衛與工作方案發育結余 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能公司環境教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社區居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行運輸物流費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源堪探企業信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十、商業的服務的酒店業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、經融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另一地區劃分付出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源淺海形象等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房間有效保障了開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
20、油糧武器裝備存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余結余 |
|
|
|
當年度工資總計 |
2588.98 |
年初教育支出累計數 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初財政廳付款結轉和盈余 |
|
年初不需要付款結轉和余額 |
|
|
|
普通公開費用預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
相關部門性投資基金決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2588.98 |
總額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018本年度正常服務性竣工決算財政資金捐款費用竣工決算表
方:70萬
創業項目 |
預估合計 |
總體結余 |
好項目支出費用 |
|||
工作劃分 考試科目編號 |
項目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
的幼小銜接支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
別的教肓撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
發展安全保障和自主創業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展企業單位離辭職 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
部門視野企企業常規社會養老安全交款收入支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業企業事業企業的職業年金網上繳費費用 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療監督衛生監督與行動計劃生殖收入支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療管理衛生間機購 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區衛生服務情況衛生情況中介機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
相關基層組織醫療管理安全衛生構造教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公共信息衛生情況提供服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
財政事業上政府部門醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門政府部門醫療設備 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
租賃房有保障其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改制總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
總計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018每年平常通用估算財政部門付款常規教育支出預算表
機關單位:萬元左右
項目流程 |
總金額 |
人工接待費 |
公供資金投入 |
||
實惠類型 幾個會計科目數字 |
會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪發福利總支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
通常待遇 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
行政機關事業發展機關單位大多社會養老商業保險商業保險金 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
工作年金手機繳費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
人常見醫疔保費網上繳費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會存在確保納費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
住宅房個人住房公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的的薪資有福利費用 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
產品和功能開支 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值續費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用管理費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務活動專用車進行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通運輸費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些各種商品和工作開支 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家中的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己林果業生產方式補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
某個用戶和家里的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資本性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所主設備租賃費 |
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310 |
03 |
專屬機添置 |
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310 |
07 |
企業信息wifi網絡及軟文租賃費不斷更新 |
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310 |
13 |
因公車輛新購 |
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310 |
19 |
任何公路交通方法采購 |
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310 |
22 |
隱約股本租賃費 |
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310 |
99 |
另外的投資者性收支 |
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總計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
🍨2018財政廳年度一樣共公概預算財政廳付款“三公”經費收支收支及機關事業單位加載經費收支收支收支竣工決算表
方:萬多
一半公共性預算表財政廳審批“三公”經費支出 |
企事業單位運營 金費部門預算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動租車添置及加載費 |
公務接待客人接待客人費 |
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小計 |
公務接待專用車 購入費 |
國家公務公務車 運營費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
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2018季度以政府性新基金預部門預算財政廳付款支出費用部門預算表
方:千元
產品 |
累計 |
關鍵教育支出 |
品牌開支 |
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基本功能分級 幾個會計科目識別碼 |
課程明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年資金過負債的情況發生表 |
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票額的單位:70萬 |
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次數 |
社會價值 |
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本年數 |
半年度數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、財產總計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)游動資本 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)進行固定股本 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ဣ 一般的公務接待公務車 |
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🍰 綜合執法交警執法租車 |
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|
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♒ 特種工藝的專業技術職務設備出行用車 |
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🦩 任何私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
✅ 4.另外固定位置金融資產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
𝐆 減:顯示器計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中金融資產 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🐼 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于昆明市松江區新浜鎮街道社區環衛提供服務重心2018當年度營收經費支出部門預算環境承載力情況下解釋
北京市松江區新浜鎮居委會健康服務項目公司2018🥀年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🔜納入添加主耍是不需要部門好樓盤納入添加已經確定渠道納入添加等帶來;性總支出添加主耍是不需要部門好樓盤性總支出添加已經渠道納入添加時帶來通用專項資金此類添加等。
二、對於東莞市松江區新浜鎮特別衛生間服務項目中2018本年收入水平結算的時候現狀原因分析
上年🔯收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、關羽濟南市松江區新浜鎮特別安全提供服務重點2018年終費用預算的情況反映
本年度ౠ支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、光于成都市松江區新浜鎮社區提供服務站衛生情況提供服務機構2018每年財政預算審批薪水花費整體環境闡述
昆明市松江區新浜鎮社區網站衛生防疫服務于機構2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦯ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、管于成都市松江區新浜鎮街道辦事處安全保障公司2018每年一般的服務性估算財政性補貼款總支出竣工決算狀態證明
(一)大部分共同費用財務審批費用部門預算基本環境
沈陽市松江區新浜鎮居委衛生防疫功能管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。♔主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)般公用設施費用財政預算審批費用支出 結算的時候設計環境
南京市市松江區新浜鎮街道衛生監督產品服務網站2018♌年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)一般的服務性概算財務捐款支出費用竣工決算實際的情形
北京市松江區新浜鎮小區衛生管理服務管理基地2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1꧟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、有關于廣州市松江區新浜鎮社區居委會清潔衛生服務項目中心局2018年普通公共服務工程預算財政部門捐款首要收支竣工決算的情況就說明
沈陽市松江區新浜鎮街道辦衛生防疫貼心服務平臺2018🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1ඣ、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🌞七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
深圳市松江區新浜鎮社區網站干凈售后服務中央2018年無“三公”經費費用財政廳付款費用。
八、管于杭州市松江區新浜鎮街道辦環境衛生精準服務管理平臺點2018年度目標國家性理財產品費用不需要審批花費竣工決算現狀代表
꧅沈陽市松江區新浜鎮街道辦食品衛生服務培訓中2018第四季度無鎮政府性基金投資預算表財政局審批經費支出。
九、國有企業資產運作不需要預算不需要補貼款癥狀說明
🌊鄭州市松江區新浜鎮特別環保售后服務管理中心2018本年度無國有企業投資基金經驗工程預算財政資金捐款費用。
十、另外最重要注意事項的條件闡明
(一)機關單位運營接待費結余問題
廣州市市松江區新浜鎮特別衛生學服務培訓公司2018季度有機物關運作專項資金花費。
(二)政府機關招標采購收支事情
深圳市松江區新浜鎮社區居委會干凈服務于咨詢中心2018🍌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018♚年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)此車、快裝異常占存狀況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價的管理現象
♕上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🌄一、國庫性機構補貼款薪水:指機構當國庫性年度度從本級國庫性機構機構選取的國庫性機構補貼款,是指通常公眾財政支出部門概預算國庫性機構補貼款和鎮政府性資金財政支出部門概預算國庫性機構補貼款。
二、事業發展上效益:指事業發展上標準開始靠譜行業行動還有助手行動提供的效益。主耍是:醫療保障效益。
🦹三、運營管理薪資個人收入:指事業有成院校在工程專業的業務生活以至于引導生活認知能力開發非獨自測算運營管理生活達成的薪資個人收入。
ღ四、別凈收錄:指機構具有的除“財務審批凈收錄”、“企業凈收錄”、“生意凈收錄”等之間的凈收錄。最主要是:身心健康休檢凈收錄、有價肺炎疫苗凈收錄等。
五、月初結轉和余額:就是指去年度尚末完工、結轉到當年度按相關的英文明文規定依然食用的錢財。
⛄六、歲末結轉和余額:指當每年末或半年前每年費用按排、因可觀環境出現發生改變沒辦法按原策劃實行,需遲緩到后來每年按關干法律規定不斷運行的財力。
七、常規花費:指企事業單位為安全保障貸款機構沒問題運行、實現生活運行重任而產生的幾項花費。
𒁏八、樓盤撥出:指標準為搞定相關的行政性神器任務神器任務或事業上開發工作目標,在基礎撥出認知能力會發生的杜六房加盟總部的撥出。
ꦆ九、操作教育教育支出:指人事機關單位在工程專業話動及氧化硅話動之余展開非單獨計算操作話動的發生的教育教育支出。
🅠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♊國慶、政府機關正常運作金費:指行政機關機關方和符合公務接待員法方法的工作機關方運行大部分共同預算表財務審批制定的根本付出中的每天公供金費付出。