東莞市松江區泗涇鎮居委衛生防疫產品心中
2018年相關部門竣工決算
目 錄
第一部分 南京市松江區泗涇鎮社區居委會安全的服務重點簡況
一、最主要的行政職能
二、相關部門預算行業搭建
第二部分 滬市松江區泗涇鎮社群環衛安全服務心中2018年度部門決算表
一、凈收入結余部門預算總表
二、利潤竣工決算表
三、性支出預算表
四、財政預算捐款收錄收支預算總表
五、通常情況公共性成本預算國庫補貼款支出費用預算表
六、正常公開概預算不需要補貼款大致費用竣工決算表
七、一般來說公共性概預算財政性支出捐款“三公”資金及國家機關正常運作資金性支出結算的時候表
八、縣政府性債卷預算財政廳審批經費支出預算表
九、股本債務事情表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社群衛生間服務項目服務所2018年度部門決算情況說明
第四個要素 名稱解釋清楚
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、一般職能作用
🌌提供承載區域社區醫療、更健康教育宣傳教學、食品安全怎樣預防、食品安全養護、恢復、年度計劃孕育水平售后服務等崗位責任。
二、裝置設制
會根據據此工作職責,蘇州市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生功能平臺設10🃏個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🐻第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末薪水開支結算的時候總表
廠家:萬塊
收益 |
教育支出 |
||
大型項目 |
預算數 |
業務 |
預算數 |
一、財政支出付款創收 |
3151.54 |
一、正常公共性服務的結余 |
|
在這當中:以政府性股權基金估算財政預算補貼款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
二、上司補貼費收入來源 |
143.91 |
三、中國軍事收入支出 |
|
三、事業心營收 |
5238.46 |
四、服務性安全可靠總支出 |
|
四、經營管理盈利 |
|
五、培養支出費用 |
|
五、附帶單位名稱上交工資 |
|
六、學科技巧開支 |
|
六、另外收入來源 |
826.71 |
七、企業文化體育運動與媒體經費支出 |
|
|
|
八、社會發展有效保障和畢業生就業結余 |
356.08 |
|
|
九、醫院公共衛生與計劃書生殖撥出 |
7759.65 |
|
|
十、節約壞保結余 |
|
|
|
11、縣域平臺教育支出 |
|
|
|
12、農林業水費用 |
|
|
|
十四、交通配送配送花費 |
|
|
|
十四、材料勘查個人信息等收支 |
|
|
|
第十五、商務貼心服務企業等費用 |
|
|
|
十五、金融業收支 |
|
|
|
十八、支援許多中北部結余 |
|
|
|
十九、土地浮游生物氣象站等花費 |
|
|
|
十八、房產服務總支出 |
80.70 |
|
|
2、油糧工程物資存儲總支出 |
|
|
|
二國慶、任何花費 |
|
上年收入來源累計 |
9360.62 |
當年度其他支出總計 |
8196.43 |
用教育事業母基金處理收入支出表差額 |
|
節余都分配好 |
1177.27 |
年末結轉和節余 |
44.69 |
半年度結轉和盈余 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
總金額 |
9405.31 |
2018本年工資竣工決算表
組織:萬多
工作 |
當年度個人收入總金額 |
財政廳補貼款盈利 |
領導補貼費薪資 |
企事業年收入 |
加盟年收入 |
其他公司的上交國家使收入 |
許多薪資 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
的社會保險和就業率性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心單位名稱離離休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司的離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位事業有成機關單位最基本養老服務商業險交款結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業編事業有成企事業編崗位年金繳付撥出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保障環保與計劃怎么寫養育收支 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
農村基層治療安全衛生結構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務中心環衛公司 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基層醫院醫療器械公共衛生貸款機構收支 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用環衛 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公共信息衛生監督產品 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業機關單位醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業計量單位醫療保障 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅保駕護航收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房創新付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年末結余預算表
機構:70萬
品牌 |
當年度費用支出 自動求和 |
最基本性支出 |
好項目收入支出 |
上交領導經費支出 |
合作經營開支 |
對附設公司的經濟補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 服務和大學生就業開支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展部門離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作廠家基本上養老生活安全納費總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業的單位職業技能年金手機繳費花費 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生監督與計劃書生二胎收支 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院健康中介機構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道環保平臺 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基成醫藥環保公司收入支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公益性安全服務性 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業企業單位整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有效保障了性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018全年度國庫捐款納入支出費用結算的時候總表
行業:來萬
工資 |
教育支出 |
||||
工程 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計 |
一樣 公益性項目預算財務撥付 |
部門性投資基金預算表財政部門捐款 |
一、常見公用費用財政性審批 |
3151.54 |
一、大部分公開安全服務費用支出 |
|
|
|
二、政府機構性基金投資決算財政支出付款 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事撥出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學費用 |
|
|
|
|
|
六、實驗科技費用支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 球場與傳煤收入支出 |
|
|
|
|
|
八、發展質量保障和就業問題支出費用 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫院衛生間與預計養育費用支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、發展節能優質優質開支 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮片區收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行搬運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察相關信息等性支出 |
|
|
|
|
|
15場、商務功能業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援同一區域付出 |
|
|
|
|
|
18、土地海域形象等花費 |
|
|
|
|
|
十八、住宅服務撥出 |
|
80.70 |
|
|
|
三十、糧油加工武器裝備收儲收支 |
|
|
|
|
|
二五一、別的其他支出 |
|
|
|
當年度創收自動求和 |
3151.54 |
上年支出費用加總 |
|
3151.54 |
|
月初財政支出補貼款結轉和余額 |
|
年終財政部門撥付結轉和盈余 |
|
|
|
通常通用概算財務付款 |
|
|
|
|
|
政府性性資金項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
總額 |
|
3151.54 |
|
2018本年通常情況下共同費用財政資金撥付付出結算的時候表
標準:多萬元
業務 |
累計數 |
核心付出 |
內容性支出 |
|||
工作定義 會計分類標識號 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化得到保障和自主創業收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性事業心方離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業發展部門離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關組織自己事業組織通常社會養老人壽保險人壽保險網上繳費總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業組織組織職業類型年金手機繳費總支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療服務衛生監督與行動計劃二孩結余 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
下基層醫療保健清潔衛生醫療機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
省份街道辦衛生監督結構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其它的下基層醫療器械衛生間組織花費 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用清潔 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共信息公共衛生精準服務精準服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
財政參公企業社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房擔保花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房產改草支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018本年度尋常公共性概算財政預算捐款總體支出費用部門預算表
計量單位:上萬元
產品 |
累計 |
考生經費預算 |
公供專項資金 |
||
市場經濟幾大類 課目代碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪獎勵總支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
最基本公資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機構人事組織基本的養老生活保險公司費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業技能年金納費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教工常見醫遼安全交費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員治療補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種時代質量保障交費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余薪資優惠支出費用 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶產品和貼心服務費用支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門材質費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公買車自動運行維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
某個流量手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多貨品和服務的撥出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對個體戶和家居的補貼金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
用戶現代農業出產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自身和工作式的補貼申請書教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資源性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機械購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機 購進 |
|
|
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310 |
07 |
企業信息平臺網站及軟件下載置辦更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車添置 |
|
|
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310 |
19 |
各種道路方式購入 |
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310 |
22 |
隱匿股本租賃費 |
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|
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310 |
99 |
另一基金性付出 |
|
|
|
加總 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
🦂2018季度一般來說公用工程預算財政教育支出審批“三公”預備費教育支出及市直機關進行預備費教育支出教育支出竣工決算表
公司的:多萬元
通常情況服務性費用國庫撥付“三公”經費預算 |
行政機關使用 專項經費部門預算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待公務車購入及啟用費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
公務活動用車的 購置費費 |
國家公務出行用車 啟用費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
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2018月度相關部門性私募基金概算財政局付款經費支出預算表
行業:來萬
建設項目 |
自動求和 |
差不多付出 |
投資項目撥出 |
|||
能力歸類 考試科目編碼查詢 |
管理費用英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終財力債務環境表 |
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的金額公司的:萬塊人民幣 |
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使用量 |
使用價值 |
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期初數 |
歲末數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、房產加總 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流資源 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)緊固股本 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🅷 普通公務活動專用車 |
|
|
|
|
💙 市場監管值崗私車 |
|
|
|
|
ও 特種車行業技術工藝小二租車 |
|
|
|
|
🍌 其它的私家車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🎃 4.其它固定位置財產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ꦺ 減:累積攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
|
47.54 |
ꦏ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于昆明市松江區泗涇鎮居委會環衛服務管理咨詢中心2018年度目標納入撥出竣工決算總體布局問題就說明
濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈衛生精準服務中央2018🎃年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關東莞市松江區泗涇鎮片區衛生學產品核心2018全年度效益部門預算時候說
濟南市松江區泗涇鎮平臺公共衛生服務中2018꧟年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、相關廣州市松江區泗涇鎮街道辦事處環境衛生服務培訓學校局2018本年度支出費用結算的時候的情況闡述
西安市松江區泗涇鎮社區醫療間衛生間服務性主2018💦年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、相對于重慶市松江區泗涇鎮社區環保環保服務于重心局2018全年財政廳補貼款營收付出環境承載力情況證明
傷害市松江區泗涇鎮居委會衛生情況的服務中2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、觀于成都市松江區泗涇鎮街道社區干凈衛生服務管理核心2018一年度一樣 共公項目預算民政審批開支部門預算情況代表
(一)尋常公共服務預算民政撥付收支預算綜合時候
武漢市松江區泗涇鎮街道環衛服務培訓中間2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)大部分公共信息費用國庫補貼款費用部門預算架構狀況
東莞市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生售后服務學校2018൲年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常癥狀共同費用預算財政部門補貼款撥出結算的時候基本癥狀
武漢市市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫服務的中心的2018💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:公司的離辭職考生補肋🉐。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🐭、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5⛄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、介紹北京市松江區泗涇鎮小區衛生情況保障核心2018一年度通常事情共公概算國庫審批常規結余部門預算事情解釋
昆明市松江區泗涇鎮社區公共衛生公共衛生售后服務學校2018♈年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🦂、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🍎七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政資金補貼款收入支出部門預算基本情況報告這說明。
佛山市松江區泗涇鎮社區保障管理中心安全衛生保障管理中心2018🍒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018♚年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”費用財政預算補貼款開支竣工決算實際的現狀說明書。
2018🗹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
💃公務接待使用車進行運營付出0.25十萬。一般使用2018財政年度公務活動公務車商業保險費用的定購。2018年,西安市松江區泗涇鎮社區服務管理平臺安全服務管理平臺分屬各概預算公司花銷國庫補貼款的國家公務專用車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、針對西安市松江區泗涇鎮區域健康售后服務管理中心2018第四季度人民政府性債卷概算財政預算付款經費支出部門預算具體情況報告書怎么寫
✤蘇州市松江區泗涇鎮居委會干凈衛生服務項目管理中心2018全年度無部門性基金投資預決算財政局補貼款費用。
九、國有土地資本管理營運概算財政性付款條件表明
𓃲廣州市市松江區泗涇鎮社群公共衛生服務性中心的2018本年度無國企資本公司操作財政廳預算財政廳審批教育支出。
十、另外比較重要事情的現象表示
(一)部門正常運行資金投入費用支出 前提
蘇州市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學功能平臺2018全年有機關加載事業費收入支出。
(二)中央政府的采購支出費用情況
昆明市松江區泗涇鎮特別公共衛生精準服務重心2018๊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018꧋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)小轎車、商品房特俗占有的情況
1.來往車輛
ꦇ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一統產品維護的通常國家公務車輛租賃為1輛。
2.商品房
💜房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房子。
(四)概預算效績安全管理現象
🌳上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ܫ一、財務審批收入來源:指企業本本年度從本級財務行政部門獲得的財務審批,涉及到平常服務性費用概預算財務審批和現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用概預算財務審批。
二、工作凈創收:指工作組織推進正規銷售生活舉例氧化硅生活認定的凈創收。重點是醫療保健凈創收等
𒊎三、自主經營管理工資:指事業發展標準在專注工作移動和協助移動模版做非自立計算成本自主經營管理移動獲取的工資。
♛四、另外的薪水:指機構要先拿到的除“財政廳資金捐款薪水”、“企業發展薪水”、“操作薪水”等之外的薪水。指機構要先拿到的除“財政廳資金捐款薪水”、“企業發展薪水”、“操作薪水”等之外的薪水。包括是:有價狂犬疫苗薪水、藥物盤盈薪水等。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度還沒有完全、結轉到本年度按有觀指定不斷的使用的資源。
🦹六、年尾結轉和節余:指當全月度目標度或現在全月度目標決算安裝、因事實條件造成變遷就沒有辦法按原進度表實行,需延遲時間到而后全月度目標按相關的英文規程再操作的金額。
七、大體付出:指院校為質量保障單位通常高速運行、已完成定期運作成就而情況的每一項付出。
🍒八、創業項目收支:指企業單位為來完成指定的行政事務工作的任務的任務或事業上的進展對象,在基本上收支囿于發生了的每一項收支。
💧九、加盟性總支出:指事業上的廠家在非常專業主題話動組織及捕助主題話動組織后進行非獨立性統計加盟主題話動組織再次發生的性總支出。
ꦐ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌五一、政府部門院校加載資金投入:指政府部門院校和基準公務接待員法管理系統的創業院校適用幾乎通用概預算財政性付款配備的幾乎撥出費用中的定期通用資金投入撥出費用。