天津市松江區理念清潔中
2019第四季度結算的時候
目 錄
首先部件 杭州市松江區心情環保中心點簡介
一、大部分職責權限
二、學校設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、營收付出結算的時候總表
二、創收預算表
三、付出竣工決算表
四、財政部門撥付收錄收支預算總表
五、一般的公共信息工程預算財政局補貼款撥出部門預算表
六、般服務性預結算的時候不需要捐款通常付出結算的時候表
七、一般的公用竣工決算財政性付款“三公”勞務費及政府機關正常運作勞務費教育支出竣工決算表
八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政捐款費用竣工決算表
九、股權債務癥狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第4要素 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、最主要主要職責
👍傷害市松江區精氣神衛生情況防疫機構是精氣神衛生情況防疫專科大學醫生,其主要開展精氣神病的的行業課程、精氣神康復治療的的行業課程、社群防治法的的行業課程、診療上實驗開展護理的心理的的行業課程的程度治療;全身重癥中醫學研究科(限升級電痙攣治療);中醫學研究檢定科:診療上實驗開展護理體液、血漿的的行業課程、診療上實驗開展護理產氣莢膜梭菌技術學的的行業課程、診療上實驗開展護理電學檢定的的行業課程、診療上實驗開展護理免疫檢測、血清學的的行業課程;中醫學研究影像中科等程度的的行業課程;業務功能理念是盡心盡職盡責為我區各鄉村的精氣神患兒者業務,體現及時的治療,開展預防,加強統計表操作。
二、醫院制定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有平臺,還包括:辦公場所室、總合服務保障科、醫政科、護理管理部、防止科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019月度工資收入撥出預算總表
企業:億元
納入 |
教育支出 |
||
工程 |
結算的時候數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、平常公眾概預算財政性撥付薪資 |
3836.70 |
一、應該公共性服務管理撥出 |
|
二、相關部門性投資基金預算表財政預算審批收益 |
|
二、外交政策總支出 |
|
三、領導補貼納入 |
|
三、防御教育支出 |
|
四、企業盈利 |
4843.49 |
四、共公安全可靠支出費用 |
|
五、運營收入水平 |
|
五、幼小銜接結余 |
|
六、附設單位名稱上交使收入 |
|
六、科學的方法結余 |
|
七、別的工資 |
572.64 |
七、文化藝術親子旅游體育文化與影視傳媒開支 |
|
|
|
八、市場經濟保險和學生就業開支 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理綠色結余 |
6848.58 |
|
|
十、能源管理節能撥出 |
|
|
|
國慶、成鄉區域收入支出 |
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
第十三、交通費物流運輸費用支出 |
|
|
|
十四、影視資源堪探個人信息等其他支出 |
|
|
|
十八、商業地產貼心酒店業等花費 |
|
|
|
16、金融科技經費支出 |
|
|
|
十六、協助任何東南部總支出 |
|
|
|
18、肯定資原海底氣象臺等總支出 |
|
|
|
19、住宅房保障機制經費支出 |
69.10 |
|
|
四十、糧油加工物質存量費用支出 |
|
|
|
二十一月、災情有效預防及作為應急的處理費用 |
|
|
|
二第十二、其余費用 |
|
本年度效益累計 |
9252.83 |
上年結余總計 |
7629.59 |
用事業單位私募基金補回出入差額 |
|
余額確定 |
1378.04 |
月初結轉和盈余 |
412.48 |
年底結轉和盈余 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019半年度使收入竣工決算表
公司:萬余元
業務 |
本年度盈利總金額 |
不需要補貼款使收入 |
上家補貼創收 |
事業上的薪資收入 |
生產經營收錄 |
復屬標準繳納個人收入 |
其余薪水 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
中國社會有保障和就業機會收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展組織離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公方離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業工作單位大體關于養老地產養老穩定納費開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業機構事業年金交費支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈身體健康花費 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
醫醫療 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
心情病門診 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
相關公立三甲衛生院衛生院費用支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公共信息衛生情況工作方案 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外事故共公環衛事故應及處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企事業院校醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事院校醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年中收入支出結算的時候表
計量單位:余萬元
工程 |
本年度經費支出加總 |
通常收入支出 |
業務支出費用 |
上交上司其他支出 |
企業經營收支 |
對附屬方補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和就業前景支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展標準離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作組織離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業行業大多頤養天年人身險納費其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司企業發展公司專業年金交費收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
營養健康營養健康其他支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力診所 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神是什么病機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一市立醫院醫生性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公用設施衛生防疫專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急救援處置通用干凈惡性案件緊急救援進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性企業單位診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業的單位醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年度目標不需要補貼款個人收入性支出部門預算總表
單位名稱:萬美元
薪資 |
花費 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
合計數 |
常見公用設施預算表財政預算審批 |
縣政府性債券成本預算財政支出撥付 |
一、基本上公共性決算財政支出付款 |
3836.70 |
一、常見公開安全服務開支 |
|
|
|
二、政府部性股票基金決算財政性補貼款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高結余 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、完美技木花費 |
|
|
|
|
|
七、技術 親子旅游體育文化與影視文化花費 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有保障和工作費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、公共衛生衛生撥出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、環保節能環保節能其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市社群性支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套輸送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘數據等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、保障業保障業等結余 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助其它地方收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律能源海域氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房得到保障費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、糧油食品物品產出經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難預治及應對管理系統結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、別的開支 |
|
|
|
本年度工資收入總計 |
3836.70 |
年初其他支出自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年終國庫補貼款結轉和節余 |
301.78 |
月底國庫捐款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常情況服務性費用財政廳捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部門性私募基金概算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
總金額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019財政局年度大部分公共信息部門預算財政局付款撥出部門預算表
公司的:十萬
頂目 |
合計數 |
根本收支 |
樓盤教育支出 |
|||
性能進行分類 課目商品代碼 |
課程種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性的保障和專業教育其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性視野行業離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業行業離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
部門人事行業差不多給個人養老保險公司交款開支 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上企業職業年金交款總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環保安全健康其他支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦機構 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
思想病醫院門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
任何公辦醫院口腔科撥出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
大的共同傳染病防治專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發心梗共公食品衛生群體事件作為應急的治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政性事業上的機關單位醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
工作組織醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅房服務收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
往房深化改革開支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019全年度尋常公用估算財政廳捐款最基本收入支出竣工決算表
的單位:多萬元
的項目 |
合計數 |
者金費 |
公共事業費 |
||
第三產業幾大類 幾個會計科目編寫代碼 |
學科標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資員工福利總支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
關鍵年薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核工資收入 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
部門參公政府部門根本頤養保險金付款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
企業員工大多醫療保障保險費用付費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生補貼申請書繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的的社會服務保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
的員工工資會員福利費用 |
|
|
|
302 |
|
貨物和服務質量撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作公司操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公私家車正常運作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通配套保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多菜品和售后服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家廷的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農業科技生產制造政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對私人和家用的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓主設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱系統采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網絡上及小軟件新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公共交通生產工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列設計品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本管理性總支出 |
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|
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自動求和 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019全年度普通公共性概預算民政付款“三公”接待費及市直機關開機運行接待費結余部門預算表
企業:70萬
似的通用項目預算財政性付款“三公”預備費 |
市直機關正常運行 事業費結算的時候數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私家車購進及進行費 |
公務接持接持費 |
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小計 |
公務活動買車 購入費 |
公務接待小二租車 行駛費 |
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估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
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🌳注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年中人民政府性資金項目預算財務捐款撥出結算的時候表
計量單位:萬美金
品牌 |
總金額 |
關鍵經費支出 |
業務開支 |
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功能性劃分類別 管理費用數字 |
課程和科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年金融資產負債率情況表 |
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限額企業單位:萬的大寫 |
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個數 |
市場價值 |
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年末數 |
年底數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、資金自動求和 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)外溢房產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꩲ 2.通用版機(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🧸 其中的:(1)工程車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
𓂃 通常情況公務活動私車 |
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෴ 綜合執法執勤點私車 |
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✃ 獨特的正規的技術專用車 |
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🌠 一些專用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🌜 4.任何不變財產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ജ 減:累加攤銷及減值工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時間股份權的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間債券成本成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工作 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中房產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ꦦ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)相關房產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈債務總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、更多北京市松江區奉獻精神環衛中心站2019年中收益費用支出 結算的時候總體布局環境代表
蘇州市松江區理念衛生學基地2019♎年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、管于武漢市松江區心情干凈衛生服務中心2019月度薪資收入竣工決算狀況講解
年初🌄收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、至于昆明市松江區理念食品衛生基地2019年付出部門預算情況發生代表
本年度ꦰ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、至于南京市松江區的精神安全主2019本年度財政結余補貼款薪水結余基本問題原因分析
東莞市松江區信念衛生防疫心中2019🐷年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關干沈陽市松江區神經環保平臺2019一年度似的公眾費用預算財政廳撥付撥出預算時候表示
(一)普通公共信息財政部門預算財政部門補貼款教育支出竣工決算總體目標問題
天津市松江區精神抖擻干凈衛生主2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)通常原因下公共性預算財政局審批其他支出預算格局原因
滬市松江區思想清潔衛生重心2019😼年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)普遍公共性工程預算財政撥出付款撥出竣工決算特定環境
南京市松江區精神上的環境衛生平臺2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環境衛生正常費用(類)公辦醫阮(款)精神上的病醫阮(項)常見使用于:在職的員工的公資福利待遇費用、餐品服務質量費用、撫恤金、會議室及醫療機構設備采購、♉資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ဣ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6✤、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8𝔍、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、針對成都市松江區精神上的安全衛生咨詢中心2019每年應該公共服務預算表財政資金補貼款主要收入支出竣工決算前提說明書怎么寫
佛山市松江區心情清潔衛生咨詢中心2019💜年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1༒、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費民政捐款性支出預算總體設計原因闡述。
濟南市松江區意志衛生學重點2019年無“三公”接待費財政收支撥付收支。
(二)“三公”經費預算財政預算捐款支出費用預算具體實施實際情況原因分析。
北京市松江區精神抖擻清潔核心2019年無“三公”專項資金財政預算捐款撥出。
八、對於武漢市松江區心情衛生管理中心局2019年中部門性私募基金費用財政收入支出撥付收入支出預算情況報告說明書怎么寫
深圳市松江區信念安全衛生中心站2019每年無政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算民政付款付出。
九、國企資產管理營業估算財政預算撥付事情表示
廣州市松江區精神什么衛生監督心中2019年中無國有控股資產營運工程預算不需要捐款花費。
十、某些決定性議題的的情況表示
(一)行政機關操作專項經費開支情形
東莞市松江區進取精神健康主2019全年度有機關行駛勞務費支出費用。
(二)當地政府選擇其他支出現象
武漢市松江區心情食品衛生中央2019🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)維修、住房特種占環境
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算考核控制癥狀
🐲上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:計劃制度了《松江區奉獻精神清潔重心預決算標準化的管理小妙招》、計劃制度工作制定意見和建議、國家標準工作核準方案;全歷程考核標準化的管理制定情況☂:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ღ一、財務支出決算表捐款工資:指基層單位當當年度度從本級財務支出決算表政府辦公室部門完成的財務支出決算表捐款,主要包括平常公共信息決算表財務支出決算表捐款和政府辦公室性債券決算表財務支出決算表捐款。
🌳二、企企業發展使創收:指企企業發展機構展開職業 金融業務行動及外掛行動爭取的使創收。首要是:醫治使創收等。
꧒三、經驗營收:指事業發展標準在行業渠道促銷項目舉例說明輔佐促銷項目本身開發非獨立的計算成本經驗促銷項目認定的營收。
🧜四、某些年薪水:指基層單位完成的除“民政補貼款年薪水”、“企事業年薪水”、“加盟年薪水”等意外的年薪水。重要是:員工餐廳年薪水、年利息年薪水等。
五、月初結轉和盈余:意指當年度已經完畢、結轉到上年按關與相關規定再次實用的的資金。
꧅六、月底結轉和節余:指上年末或很久以前年末成本預算讓、因主觀狀況的發生的變化沒法按原工作計劃具體實施,需延時到之后年末按有關系規定標準立刻選擇的流動資金。
🌠七、基本的費用支出 費用:指院校為有保障學校正常情況旋轉、搞定日常日常任務做工作日常任務而發生的數據來費用支出 費用。
𓂃八、頂目費用:指的工作單位為結束某一的行政訴訟的工作任務或自己事業成長 個人目標,在常見費用之余發生了的各種費用。
𝓰九、營運者性結余:指事業發展院校在工程專業項目及協助項目以外做非經濟獨立賬務處理營運者項目會發生的性結余。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳五一、市直機關運營資金投入:指財政部門公司名稱和基準國家地方公務員法操作的人事公司名稱用到平常共公設施財政部門預算財政部門付款合理安排的幾乎花費中的日常化共公資金投入花費。