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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發部的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泗涇醫院科室

2018全年度個部門預算

 

 

 


目  錄

 

最這部分 北京市松江區泗涇醫院門診概述

一、關鍵職能部門

二、部門結算的時候院校組成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、收益收入支出部門預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、結余結算的時候表

四、財政資金撥付工資經費支出預算總表

五、一般來說公用設施預算表財務審批收入支出部門預算表

六、一般的公用設施估算財政廳撥付常見收入支出部門預算表

七、一般的公用概算財政部門補貼款“三公”金費及行政機關電腦運行金費費用竣工決算表

八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務撥付經費支出預算表

九、金融資產過負債的條件表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第五的部分 名稱解釋一下

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、關鍵職能作用

🎶沈陽市松江區泗涇診所擔責著松江區北片省市及挨近省市民眾的綜和性醫疔及清潔衛生安全服務和教學方法成果轉化任務。

二、醫院制定

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個設有系統,有:院部工作室、醫務科、護理學部、總務科、財稅科、門珍部、以防保養科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018全年度創收撥出預算總表

單位名稱:萬

創收

費用支出

樓盤

部門預算數

建設項目

預算數

一、財政局撥付個人收入

5752.18

一、通常公用設施的服務費用支出

 

  這之中:當地政府性理財產品預算表財政資金審批

 

二、外交關系結余

 

二、上司補貼費收入水平

 

三、中國軍事經費支出

 

三、事業上收錄

25247.3

四、公益性很安全花費

 

四、經驗年收入

 

五、教導經費支出

 

五、附帶的單位上交國家收入來源

 

六、生物學技術工藝花費

 

六、的納入

56.31

七、歷史文化體育運動與文化傳媒付出

 

 

 

八、社會發展擔保和就業的教育支出

277.94

 

 

九、診療衛生防疫與準備生孩子花費

28344.98

 

 

十、節能降耗綠色環保收入支出

 

 

 

十一月、新農村小區花費

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

第十三、出行貨運支出費用

 

 

 

十四、材料堪探信息查詢等總支出

 

 

 

第十五、商用產品業等費用支出

 

 

 

十五、財經收支

 

 

 

二十七、捐助其余地撥出

 

 

 

二十、土地資源海洋環境氣象條件等付出

 

 

 

第十九、住宅確保總支出

69.48

 

 

三十五、糧油加工運輸存儲性支出

 

 

 

二五一、其它的花費

 

本年度薪資加總

31055.79

年初性支出累計數

28692.4

用事業上的投資基金改正收支明細差額

 

盈余分銷

1661.13

年末結轉和節余

-239.81

歲末結轉和盈余

462.45

總金額

30815.98

總共

30815.98


2018年使收入結算的時候表

機構:萬的大寫

建設項目

本年度收益合計數

財政性補貼款純收入

上司經濟補貼盈利

人事納入

經營管理創收

附帶企業繳納凈收入

另一工資

功能分類
科目編碼

學科稱呼

預估合計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

市場經濟基本保障和畢業生就業費用支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心廠家離退居二線

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業心企業單位幾乎養老生活保險費用繳納教育支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關事業性基層單位職業年金交費經費支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥健康與項目生二胎總支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公立三甲醫療機構醫療機構

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

標準化機構

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

另一個私立醫院醫生收支

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革方案費用

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018一年度結余預算表

政府部門:萬美金

投資項目

當年度花費總金額

基本的費用

項目結余

上交上級部門經費支出

經營者收入支出

對付屬基層單位補助款花費

功能分類
科目編碼

學科種類

預估合計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社交切實保障和求業經費支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業有成行業離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業企業單位企業單位最基本頤養天年穩妥交款收入支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門自己事業行業崗位年金付費經費支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔與計劃方案生殖撥出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

醫醫阮

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

整合醫生

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

某個私立醫院口腔科經費支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革創新付出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

居公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018財政資金年度財政資金付款營收結余部門預算總表

政府部門:萬塊人民幣

利潤

收支

活動

結算的時候數

品牌

預估合計

通常情況通用概預算不需要補貼款

縣政府性私募基金成本預算財政廳捐款

一、一般來說通用預算表國庫捐款

5752.18 

一、大部分通用服務的費用

 

 

 

二、政府辦公室性股票基金費用預算財政局付款

 

二、外交史總支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事開支

 

 

 

 

 

四、通用穩定花費

 

 

 

 

 

五、的教育花費

 

 

 

 

 

六、科學有效高技術費用支出

 

 

 

 

 

七、文化教育體育用品與文化傳播結余

 

 

 

 

 

八、社交保護和就業創業經費支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保障干凈與工作方案生二胎費用支出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、高效的環保費用支出

 

 

 

 

 

五一、新型農村街道辦支出費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

13、道路物流運輸費用

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察信息等開支

 

 

 

 

 

第十、業務安全夜場服務等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務撥出

 

 

 

 

 

十二、扶持各種地域撥出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海上氣象站等收支

 

 

 

 

 

19、公寓房切實保障收支

 69.48

69.48 

 

 

 

二十二、油糧物質存量收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、的付出

 

 

 

本年度凈收入總計

5752.18 

年初收支合計數

 5687.38

 5687.38

 

今年初財政局捐款結轉和節余

 

年初財務撥付結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      通常情況下公開成本預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

      政府部性私募基金成本預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總結

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年一半公共性項目預算財政性付款經費支出預算表

標準:多萬元

內容

自動求和

基本的結余

工程經費支出

職能種類

考試科目代碼

項目品牌

208

 

 

世界維護和自主創業其他支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政訴訟工作企行政單位離退休之

277.94

277.94

 

208

05

05

的單位事業上的單位通常養老生活商業保險付款其他支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

政府部門事業工作單位職業年金交費費用支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫疔干凈與計劃表養育開支

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公力醫療機構

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

整合醫院科室

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他的公立三甲醫院專家醫院專家教育支出

15

 

15

221

 

 

房屋服務保障付出

69.48

69.48

 

221

02

 

房產改善開支

69.48

69.48

 

221

02

01

往房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年中一樣 公眾項目預算財政廳捐款根本性支出竣工決算表

  基層單位:萬塊人民幣

的項目

合計數

職工專項資金

共公經費預算

第三產業分類整理

科目表商品代碼

幾個會計科目名號

301

 

基本薪資福利微信其他支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  通常工資收入

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼費補貼金

1094.25

1094.25

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效工資收入

2452.76

2452.76

 

301

08

組織參公組織關鍵社區養老保費費

198.53

198.53

 

301

09

就業年金繳付

79.41

79.41

 

301

10

企業職工大體醫療衛生保費網上繳費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療服務補帖繳納費用

 

 

 

301

12

另外發展服務保障付款

 

 

 

301

13

個人住房社保公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  其余公資活動性支出

 

 

 

302

 

設備和貼心服務總支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  登記手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服操作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  用資料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門用油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托代理服務費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  最新福利費

 

 

 

302

31

  因公出行用車啟用服務器維護費

 

 

 

302

39

  各種交通網花費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  別菜品和業務支出費用

 

 

 

303

 

對自己和家廷的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼費

 

 

 

303

07

  社區藥費補貼政策

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

每個人農業科技生產方式補助金

 

 

 

303

99

  一些個體戶和人的經濟補貼收入支出

 

 

 

310

 

資本性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公場所產品添置

 

 

 

310

03

  常用機器添置

 

 

 

310

07

  訊息網格及APP購入更新軟件

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購進

 

 

 

310

19

  同一客運的工具采購

 

 

 

310

22

  隱約財力購入

 

 

 

310

99

  其他資本投資性支出費用

 

 

 

自動求和

5368.86

5368.86

 

 


2018一年度大部分公眾概算財政部門補貼款“三公”預備費及市直機關加載預備費總支出預算表

政府部門:十萬

基本上公用費用預算財政廳付款“三公”專項資金

行政單位操作

勞務費預算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待私車租賃費及作業費

國家公務招待費

小計

國家公務私家車

購買費

國家公務專車

執行費

估算數

預算數

預算表數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

成本預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度政府部門性基金投資費用預算財務捐款付出竣工決算表

方:萬塊

工程

合計數

大多經費支出

工程項目費用

性能分級

會計科目項目編碼

課程名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度固定資產資產負債現狀表

 

 

資金企業單位:多萬元

 

占比

價格

年終數

年底數

月初數

月底數

一、資產投資合計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)進出資源

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)固定住債務

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🔯                          基本上因公用車的

 

 

 

 

꧂                          衛生監督執法值勤買車

 

 

 

 

💞                          機械正規枝術車輛使用

 

 

 

 

💦                          其他的出行

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

💯               4.其余比較固定資金

——

——

 6902.05

6920.62 

🍃        減:連續計提折舊及減值打算

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長遠的投資

——

——

 

 

   (四)在建網項目工程

——

——

 

 

   (五)無形之中固定資產

——

——

 

 

𝕴        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的股權

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資本總計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關干西安市松江區泗涇大醫院2018年度目標收益撥出預算綜合性情況發生就說明

滬市松江區泗涇的醫院2018🙈年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、針對鄭州市松江區泗涇醫院門診2018財政年度創收預算原因說明怎么寫

上年꧑收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、相對于東莞市松江區泗涇診所2018月度花費預算事情講解

當年度💎支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、介紹佛山市松江區泗涇大醫院2018不需要年度不需要補貼款利潤結余總體經濟實際情況反映

成都市松江區泗涇寵物醫院2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、管于成都市松江區泗涇門診2018不需要年度一般來說共同項目預算不需要審批費用竣工決算事情表明

(一)尋常公共信息財政部門預算財政部門審批經費支出竣工決算綜合情況

北京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018♓年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)般公益性項目預算財務審批收入支出結算的時候節構現象

東莞市松江區泗涇衛生院2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)基本上公共信息預算表國庫審批費用支出 結算的時候關鍵情況報告

蘇州市松江區泗涇醫阮2018♊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🐽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、有關于重慶市松江區泗涇醫療2018月度普通共同費用預算財政資金捐款關鍵花費部門預算原因說明書怎么寫

佛山市松江區泗涇醫院醫生2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♉、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費費用財政費用付款費用部門預算總體布局時候描述。

杭州市松江區泗涇醫療2018年終無“三公”預備費民政捐款費用。

(二)“三公”事業費不需要審批經費支出結算的時候具體的事情闡明。

東莞市松江區泗涇門診2018每年無“三公”費用財政資金撥付收入支出。

八、光于南京市市松江區泗涇診所2018每年政府機構性債券概預算不需要審批收支結算的時候條件這說明

天津市松江區泗涇醫院門診2018一年度無當地政府性貨幣基金預算表財務補貼款費用支出 。

九、國企股權投資生產經營預決算財政局審批狀態說明書

濟南市松江區泗涇寵物醫院2018半年度無集體所有制金融資本營業費用財政預算付款教育支出。

十、一些很重要事情的的情況反映

(一)機關單位正常運行預備費收支的情況

蘇州市松江區泗涇診所2018半年度無機物關啟用資金投入收支。

(二)人民政府招標管理支出費用前提

南京市松江區泗涇門診2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)車、商品房非常規侵占具體情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算工作績效操作現象

𒊎上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𓆉一、民政資金撥付收益:指企業單位年初度從本級民政資金監管部門贏得的民政資金撥付,包涵一般的公開概算民政資金撥付和政府性性理財產品概算民政資金撥付。

꧃二、衛生事業上工資:指衛生事業上部門落實職業的業務運動基本協助運動要先拿到的工資。首要是:醫疔工資。

ꩲ三、自主企業經營納入:指事業發展的單位在專業的服務移動下列不屬于手游輔助移動之上展開非獨特計算自主企業經營移動選取的納入。

෴四、其它的納入:指公司要先拿到的除“財政預算付款納入”、“企業發展納入”、“企業經營納入”等之內的納入。最主要是:日息納入等。

五、年終結轉和節余:是以去年度尚末實現、結轉到當年度按有關系標準規定隨時運用的資產。

ജ六、年初結轉和節余:指當全一年終或很久以前全年估算具體安排、因客觀性前提再次發生變遷沒辦法按原計劃方案施實,需卡頓到過后全年按管于標準再安全使用的信貸資金。

七、基礎費用:指的單位為保障機制中介機構一切正常工作中、順利完成日常化工作中工作而遭受的幾項費用。

ꦡ八、該項目開支:指機關單位為完全某個的行政事務事情主線任務或事業上發展前景工作目標,在大多開支之中時有發生的數據來開支。

𒈔九、企業管理教育開支:指自己事業計量單位在工程專業營銷項目及捕助營銷項目本身做非獨自選擇企業管理營銷項目進行的教育開支。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔十一月、機關的廠家執行專項專項經費:指行政訴訟的廠家和對比國家人事編制法管理制度的人事的廠家用到一般的公供概預算財政收支付款擬定的大多收支中的臺賬公供專項專項經費收支。

 

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