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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發表時候:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

工資

費用

業務

部門預算數

產品

結算的時候數

一、一半公益性概預算國庫補貼款收入水平

5045.41

一、通常情況公用工作其他支出

 

二、政府機關性新基金決算財政預算捐款收益

22.22

二、國際關系花費

 

三、國企資本投資經營管理預算表財政部門補貼款效益

 

三、國家安全總支出

 

四、上級領導補帖純收入

 

四、公開安會經費支出

 

五、事業上收錄

 

五、文化藝術培訓結余

 

六、企業經營年收入

 

六、小學科學工藝其他支出

 

七、其他企事業單位上交國家凈收入

 

七、傳統藝術度假游休育與文化傳播結余

 

八、其它利潤

 

八、社會存在有保障和工作付出

61.94

 

 

九、環境衛生正常開支

4697.83

 

 

十、發展工業節能性環保性收入支出

 

 

 

十一月、縣域街道社區收支

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十三、交通費運輸配送經費支出

 

 

 

十四、資原勘測工業信心等其他支出

 

 

 

二十、服務的業服務的業等撥出

 

 

 

第十五、經融教育支出

 

 

 

十二、捐助許多中南部其他支出

 

 

 

二十、自然美環境資源深海氣象觀測等付出

 

 

 

十八、租賃房質量保障付出

285.44

 

 

二是、油糧材料物資存量結余

 

 

 

二國慶、國家股股權投資加盟費用經費支出

 

 

 

二十三、災難有效預防及應及管理工作教育支出

 

 

 

二十四、別的收支

22.22

 

 

二十五四、抗疫特備國債具體安排的收支

 

上年納入預估合計

5067.63

年初費用加總

5067.42

操作非國庫審批余額

 

節余確定

 

年終結轉和節余

57.80

月底結轉和盈余

58.02

總共

5125.44

共計

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

樓盤

上年使收入總金額

國庫審批收入水平

上家補助費工資

行業營收

運作收錄

附帶部門上交純收入

各種年收入

開支的功能等級分類科目表商品編號

學科分類

欄次

1

2

3

4

5

6

7

預估合計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

當今社會保證和就業的花費

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政處視野公司的養老服務支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門組織離退休之

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  部門事業上的廠家關鍵養老金公司保險公司繳付教育支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  企事業有成工作單位事業有成工作單位崗位年金繳納撥出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環保更健康花費

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

財政企業公司的醫療衛生

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門組織醫藥

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫療服務補助費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫院搶救

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉一體化醫治援助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  另一醫療衛生救濟付出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

社區醫療有效保障工作管理公共事務

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政管理運轉

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  似的行政事情監管事情

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  數據化建沒

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住宅得到保障支出費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

自建房收入分配改革教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公寓房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補助費

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他結余

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

福利彩票公益慈善金籌劃的花費

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  應用在城鎮醫療機構搶救的福彩慈善活動金結余

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

項目流程

年初費用支出 累計數

最基本結余

的項目教育支出

繳納上家開支

營運其他支出

對所屬計量單位經濟補貼收支

其他支出功用分類管理學科數字

專業科目標題

欄次

1

2

3

4

5

6

預估合計

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

生活質量保障和人才需求性支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門教育事業院校給養老支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政處企業離退職

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  政府部門企事業組織差不多頤養天年安全繳納費用費用支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政機關教育事業公司的新職業年金激費開支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環衛穩定支出費用

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政性事業發展企機關單位醫療保障

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政處公司醫藥

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家事業單位人員醫用經濟補貼

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療管理救援

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城市醫療保障救濟

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  許多社區醫療搶救其他支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

治療基本保障的管理事務處理

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  政府部門加載

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  似的政府部門工作事務處理

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  問題化的建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

租賃房服務其他支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

往房深化改革支出費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  居公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  賣房補帖

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

體彩慈善金讓的開支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用做村鎮醫療保障救治的時時彩愛心慈善金費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

花費

工作

預算數

大型項目

自動求和

大部分共同費用民政審批

人民政府性債卷估算財政資金補貼款

國企投資基金操作概預算財政性補貼款

一、一樣 公共信息預決算財政性撥付

5045.41 

一、一般來說通用功能花費

 

 

 

 

二、人民政府性基金投資工程預算財政廳撥付

22.22 

二、國際關系收支

 

 

 

 

三、集體所有制資產管理費用財政性捐款

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

 

四、共同安全性收入支出

 

 

 

 

 

 

五、文化教育性支出

 

 

 

 

 

 

六、科學的技術性付出

 

 

 

 

 

 

七、文化產業旅游酒店球場與傳媒廣告撥出

 

 

 

 

 

 

八、社會性保駕護航和畢業生就業撥出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、衛生情況的健康花費

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、能效節能教育支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道辦事處經費支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

 

十五、公共交通貨物運輸教育支出

 

 

 

 

 

 

十四、能源堪探工藝資訊等花費

 

 

 

 

 

 

十四、商務服務質量業等付出

 

 

 

 

 

 

第十六、財務結余

 

 

 

 

 

 

十六、支援其它省份花費

 

 

 

 

 

 

18、自燃環境資源海洋資源氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十九、自建房得到保障費用支出

 285.44

285.44

 

 

 

 

二是、調味品資源儲備庫花費

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有企業資金自主經營費用預算付出

 

 

 

 

 

 

二第十二、自然災害消滅及應急指揮控制收支

 

 

 

 

 

 

二第十三、另外的費用支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

第二十四、抗疫格外國債制定的其他支出

 

 

 

 

當年度收益累計數

5067.63 

年初教育支出總金額

5067.42 

5045.2

22.22 

 

月初不需要捐款結轉和余額

57.80 

年尾財政廳捐款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、應該公共性財政資金預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

 

二、政府性性母基金估算財政性捐款

 

 

 

 

 

 

三、國家股基金自主經營決算財政廳捐款

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

總結

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目流程

當年度其他支出

總支出的功能分類整理題目編號

課程種類

自動求和

大多結余

頂目其他支出

欄次

1

2

3

總金額

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會中質量保障和求業支出費用

61.94

61.94

0.00

20805

行政性自己事業企業頤養開支

61.94

61.94

0.00

2080501

  政府部門基層單位離退休年齡

0.94

0.94

0.00

2080505

  行政機關人事基層單位大體給養老保費繳付總支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  政府機關企業發展基層單位職業類型年金納費總支出

20.33

20.33

0.00

210

環保良好支出費用

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政部門企事業的單位治療

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政機關企事業單位醫藥

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員醫院補貼政策

47.13

0.00

47.13

21013

醫療設備救援

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城市社區醫療救治

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其它醫療機構救治收支

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

診療得到保障的管理事宜

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政性使用

676.75

676.75

0.00

2101502

  一半政府部門監管工作

80.98

0.00

80.98

2101504

  產品互聯網建設制作

47.30

0.00

47.30

221

房間保駕護航其他支出

285.44

285.44

0.00

22102

住宅行政體制改革教育支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  房間社保公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  賣房補貼金

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

條件分類管理專業科目編寫代碼

考試科目種類

部門預算數

經濟發展各類

管理費用商品編碼

科目表名號

部門預算數

301

底薪活動花費

1021.07

302

菜品和業務收入支出

25.76

30101

  大多待遇

97.42

30201

  企業辦公費

11.32

30102

  津貼補貼金補貼金

446.45

30202

  油墨印刷費

0.73

30103

  獎金稅率

78.83

30203

  了解費

 

30106

  工作餐補貼政策費

31.48

30204

  流程手續約

 

30107

  績效考評公資

 

30205

  煤氣費

 

30108

工商登記視野單位名稱首要養老服務保障交費

40.67

30206

  電費繳費

0.02

30109

職業技能年金交費

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

教工主要醫療管理保障繳付

26.58

30208

  保暖費

 

30111

國家事業編制醫治經濟補貼繳納費用

 

30209

  物業保安管理方法費

 

30112

其他生活基本保障付款

3.64

30211

  出差補貼

2.72

30113

房屋個人公積金

67.9

30212

  因公出國留學(境)材料費

 

30114

醫療保健費

 

30213

  售后維修(護)費

0.23

30199

  任何很大打工族薪資副利教育支出

207.76

30214

  出租費

 

303

對個體和家中的補貼政策

0.52

30215

  觸摸會議費

 

30301

  離休費

 

30216

  教學費

0.03

30302

  退職費

 

30217

  國家公務迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用型建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝置辦費

 

30305

  活動補貼

 

30225

  用助燃劑費

 

30306

  救助費

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30307

  整形費政府補貼

 

30227

  請求銷售業務費

 

30308

  獎學金金

0.31

30228

  工會組織經費支出

7.7

30309

  額外獎勵金

0.21

30229

  發福利費

0.97

30310

人個林果種植補貼政策

 

30231

  公務活動專車自動運行維護保養費

 

30311

  代繳中國社會穩妥費

 

30239

  某些交通出行雜費

 

30399

  另外的對自己的和中國家庭的補貼金

 

30240

  稅金及額外手續費

 

 

 

 

30299

  其它的淘寶商品和提供服務撥出

0.82

 

 

 

310

資本公司性結余

3.36

 

 

 

31001

  農村房屋房屋建筑立面購建

 

 

 

 

31002

  辦公室設施設備購置費

3.36

 

 

 

31003

  專用型設施購進

 

 

 

 

31007

  消息網上及手機app租賃費更行

 

 

 

 

31013

  因公車輛使用購置費

 

 

 

 

31019

  別的交通運輸方式購買

 

 

 

 

31021

  古建筑和擺放品租賃費

 

 

 

 

31022

  無型固定資產購入

 

 

 

 

31099

  另外的資金性撥出

 

工人資金投入總金額

1021.59

公共勞務費預估合計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

尋常通用預算表財政性撥付“三公”經費

合計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動用車的采購及運轉保護費

因公接受費

小計

公務活動買車

購置費費

因公公務車

運營運維費

成本預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

預決算數

預算數

工程預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

月初結轉和余額

年初薪資收入

本年度花費

年初結轉和

節余

用途歸類課目商品編號

科目表名字

自動求和

 

 

總金額

基本性收入支出

樓盤性支出

 

229

其它收支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

中國福彩公益的金布置的撥出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  用在城鎮醫疔援助的時時彩慈善金性支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

的項目

今年初結轉和盈余

年初收入來源

當年度收入支出

半年度結轉和盈余

特點分類別項目打碼

管理費用命名

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資金資產負債狀況表

 

 

工作單位:萬塊人民幣

 

數量統計

價格

今年初數

半年度數

期初數

半年度數

一、債務合計數

——

——

221.03

215.54

   (一)外流凈資產

——

——

152.94

156.15

   (二)穩固凈資產

——

——

225.61

234.97

🐓          中間:1.房產(多公頃米)

 

 

 

 

𒁏                2.通用型的設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

ཧ                     中僅:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

ꦗ                                 普遍國家公務出行用車

 

 

 

 

♉                                 交通執法值勤出行用車

 

 

 

 

🍬                                 獨特的專業性技術工藝車輛使用

 

 

 

 

🧸                                 另外租車

 

 

 

 

♊                   (2)平均價20萬元以上內容實用設備(不標避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐷                    中間:平均價300萬元及以上專用型系統

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

♎        減:顯示器折舊率及減值準備工作

——

——

160.14

176.76

   (三)短期股本投入資金

——

——

 

 

   (四)常期債卷融資

——

——

 

 

   (五)搭建過程中

——

——

 

 

   (六)無形中金融資產

——

——

10

10

♏        減:累加攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)另外的股權

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

92.87

93.03

三、凈資金合計數

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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