杭州市松江區
工商部門業聯合會
2018年相關部門部門預算
目 錄
一、部門 濟南市松江區工商部門業聯和會簡介
一、最主要的管理職能
二、行業部門預算行業分為
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、效益撥出部門預算總表
二、收錄部門預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政費用付款效益費用結算的時候總表
五、般通用工程預算不需要捐款總支出竣工決算表
六、一樣 公共服務項目預算國庫審批差不多支出費用部門預算表
七、尋常共公項目預算不需要捐款“三公”預備費及政府機關加載預備費經費支出預算表
八、部門性基金投資費用預算財政部門捐款收支竣工決算表
九、財力外債條件表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
4.有些 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、最主要職能作用
ꦬ佛山市松江區工廠業結合會是全球我黨引領下的擁有統戰性、生活能力性、民俗性的公眾團隊活動。是黨和政府性維護非公有制生活能力的助手安卓版。
ꦜ參予本區重點的新條例及主要對應問題的政治學協商還款計劃,對對應國家安全法律法規標準和新條例擬訂推出推薦 并幫助嚴格執行命令執行命令,表現參政議政、民主化行政監督的的功效。
♐培養出一部認同國共產主義的非公有制經濟增長主要英語的人陣容,辦好主要英語的人政治方面籌劃的強烈推薦意義。
﷽幫助vip會員積極態度繳納國家的經濟實惠修建,熱衷于社會的愛心公益人事,團隊開展業務先富幫后富行為,走共同參與富饒高架道路。
為年費會員供應科持、訊息、工作管理、法律專業、財會、財務審計、股權融資、在線咨詢等服務管理。
二、行政部門結算的時候單位名稱制成
✱從費用預算公司帶來看,傷害市松江區工廠業攜手會機構竣工決算涉及:武漢市松江區工行業聯合技術會本級預算(辦公區室、成員科、中小企業工作科)。
編入西安市松江區地稅業聯手會2018每年政府部門預算事業編制領域的企事業單位比如:
編號 |
行業品牌 |
提示 |
1 |
廣州市松江區地稅業聯合會(本級) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018一年度盈利總支出結算的時候總表
廠家:萬塊
創收 |
開支 |
||
新項目 |
部門預算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款收入水平 |
444.03 |
一、尋常共同提供服務結余 |
313.92 |
之中:中央政府性理財產品概預算財政預算審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、上一級補貼申請書收錄 |
|
三、國防教育總支出 |
|
三、工作利潤 |
|
四、公用安全管理教育支出 |
|
四、開盈利 |
|
五、培育收入支出 |
|
五、其他基層單位上交薪資 |
|
六、科學有效工藝結余 |
|
六、另外的收益 |
|
七、特色文化體育健康與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、社會發展有效保障了和就業的付出 |
58.36 |
|
|
九、診療公共衛生與項目生孩收支 |
12.74 |
|
|
十、低碳低能耗教育支出 |
|
|
|
國慶、城鎮街道辦收支 |
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
第十五、交通費裝卸搬運收支 |
|
|
|
十四、能源探礦產品信息等教育支出 |
|
|
|
第十三、商業地產的流通業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融投資收入支出 |
|
|
|
十六、捐助相關國家付出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象條件等開支 |
|
|
|
19、居住房的保障撥出 |
57.65 |
|
|
四十、糧油加工工程設備貯備費用支出 |
|
|
|
二五一、相關收支 |
|
當年度個人收入預估合計 |
444.03 |
當年度付出累計數 |
442.67 |
用事業上私募基金解決收入支出差額 |
|
余額配資 |
|
期初結轉和盈余 |
7.85 |
年初結轉和余額 |
9.21 |
總結 |
451.88 |
總結 |
451.88 |
2018全年度收入水平部門預算表
企業單位:億元
創業項目 |
當年度使收入預估合計 |
不需要補貼款薪水 |
上一級補貼薪資 |
事業上納入 |
開薪水 |
所屬院校上交國家年收入 |
一些工資 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般的公用設施提供服務開支 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
自由主義黨派及地稅聯行政事務 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
別的自由主義黨派及工行聯事務管理付出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會質量保障和工作支出費用 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展院校離退體 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政部門事業發展廠家離退體 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關行業企業一般頤養商業保險繳納費用費用支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業企業職位年金納費費用支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對機構事業上的廠家總體頤養天年安全投資基金的津貼 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環保與計劃書生殖收支 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業機關單位機關單位醫療設備 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政的單位整形 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療設備 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障了撥出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革費用支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房津貼 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018年度目標付出預算表
院校:萬美元
項目流程 |
上年開支累計 |
大體花費 |
新項目其他支出 |
上交領導經費支出 |
加盟開支 |
對復屬方補貼申請書收支 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
通常情況共公貼心服務收入支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
民主制度黨派及工行聯事務性 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
另一君主制黨派及工行聯行政監察收支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和擇業費用 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展院校離退休年齡 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政管理事業心廠家離退休年齡 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公計量單位差不多養老服務保險行業繳納費用收入支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心機構職業的年金繳付總支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對行政機構事業上機構通常養老院人身險貨幣基金的政府補貼 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療清潔衛生清潔衛生與準備孕育開支 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展行業社區醫療 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理院校醫疔 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作公司醫院 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障總支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善經費支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房補助 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018第四季度財政費用付款盈利費用竣工決算總表
廠家:萬美金
收益 |
經費支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
預估合計 |
普遍公共信息概預算財政預算審批 |
縣政府性新基金費用預算財政資金審批 |
一、尋常公共性估算財政部門捐款 |
440.03 |
一、應該公用安全服務費用支出 |
|
313.92 |
|
二、政府部門性貨幣基金估算財政資金補貼款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、共同安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、物理學水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育文化與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社交保障機制和就業前景撥出 |
|
58.36 |
|
|
|
九、醫療服務安全與籌劃計生教育支出 |
|
12.74 |
|
|
|
十、節約能源環境開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線裝卸搬運結余 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘企業信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、行業精準服務行業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其余地域費用 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅保障措施其他支出 |
|
57.65 |
|
|
|
三十五、糧油食品物質存量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的總支出 |
|
|
|
年初收入來源預估合計 |
444.03 |
年初撥出合計數 |
|
442.67 |
|
期初財政局付款結轉和盈余 |
7.85 |
月底財政廳審批結轉和節余 |
|
9.21 |
|
基本通用工程預算財務補貼款 |
7.85 |
|
|
|
|
🐼 政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
451.88 |
總額 |
|
451.88 |
|
2018半年度普遍公用估算不需要撥付經費支出結算的時候表
廠家:萬多
創業項目 |
總計 |
大多費用支出 |
新項目支出費用 |
|||
功效進行分類 會計分類數字 |
科目表分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
似的通用服務質量開支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
政黨黨派及工商注冊聯業務 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
同一君主制黨派及深圳聯事物花費 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
發展的保障和就業的收支 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政機關事業計量單位離退體 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的財政事業性企業離養老金 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業公司的企事業公司的常見社區社保費金納費總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
企參公機構參公機構專業年金網上繳費結余 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對機關企事編創業企事編基礎社區養老穩定投資基金的補貼金 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫療保障干凈衛生與規劃生殖結余 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
行政機關工作標準醫療保障 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關院校診療 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫學 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
商品房有保障支出費用 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型花費 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補貼標準 |
33.54 |
33.54 |
|
加總 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018月度應該公共服務預算表財政預算付款幾乎支出費用部門預算表
方:千元
新項目 |
合計數 |
員工接待費 |
公共專項資金 |
||
劃算分類別 課程和科目編號 |
科目必名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金員工福利付出 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
首要薪資 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
機關單位衛生事業機關單位根本養老商業險商業險費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交款 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
人大致醫療衛生保費手機繳費 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界 質量保障交款 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多年終獎金好處支出費用 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
各種商品和服務質量支出費用 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
接待室費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
專門的建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
褔利費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
因公出行電腦運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公共交通價格 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及擴展加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品是和的服務總支出 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對一個人和人的補貼費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農產品加工的生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別小編和婚姻的補貼政策開支 |
|
|
|
310 |
|
資產性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械添置 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用設配添置 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息線上及圖片軟件新購更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些流量產品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本公司性費用 |
|
|
|
合計數 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
2018本年似的公共性估算財政局撥付“三公”專項資金及機構使用專項資金其他支出結算的時候表
企業單位:萬
應該公共信息概預算財政局補貼款“三公”金費 |
單位運動 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動用車的購進及執行費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 添置費 |
因公小二租車 行駛費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
1.49 |
2018每年鎮政府性資金財務預算財務撥付其他支出部門預算表
計量單位:十萬
的項目 |
自動求和 |
核心開支 |
樓盤其他支出 |
|||
工作總類 題目商品編號 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
別結余 |
|
|
|
229 |
08 |
|
買彩票出版銷售量培訓機構銷售費規劃的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
優惠福利彩業務員員醫療機構的業務員費經費支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資本流動負債條件表 |
||||
大額方:余萬元 |
||||
|
比例 |
實用價值 |
||
年末數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、基金累計 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)傳播基金 |
—— |
—— |
|
|
(二)調整凈資產 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
|
|
|
|
🍎 般公務接待使用車 |
|
|
|
|
🌜 行政執法值勤出行 |
|
|
|
|
ꦐ 特種車輛專注工藝私車 |
|
|
|
|
🌼 另一買車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𓃲 4.其它的不變股本 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
🌌 減:加權平均折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中金融資產 |
—— |
—— |
|
|
ꦕ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、對滬市松江區工商部門業協同會2018年末盈利收入支出部門預算整體前提詳細說明
沈陽市松江區工商注冊業協同會2018𒅌年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、并于杭州市市松江區工商注冊業連合會2018年末薪水竣工決算原因這說明
年初收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、管于深圳市松江區松江區工商行政業整合會2018年中花費預算的申請報告書
年初🐎支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、對東莞市松江區工商注冊業聯動會2018一年度不需要捐款年收入費用整體來說癥狀證明
蘇州市松江區工廠業聯合會2018😼年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、更多佛山市松江區地稅業聯手會2018第四季度大部分公共信息概算財政性付款付出預算情況介紹
(一)一般的公共信息工程預算財政性補貼款收支結算的時候基本狀態
鄭州市松江區地稅業連合會2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)通常公用設施估算財政部門補貼款收支竣工決算組成部分狀況
成都市市松江區工商行政業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92🧸萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)尋常公共信息部門預算國庫補貼款性支出部門預算中應情況下
濟南市松江區工商行業聯手會2018✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1🥀、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4ไ、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、關與廣州市松江區工商注冊業綜合會2018全年度平常共公概算財政收入支出審批基本性收入支出預算狀況代表
廣州市松江區工商行業共同會2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1ꦺ、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2𒉰、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務審批開支結算的時候綜合性時候代表。
南京市松江區深圳業聯和會2018⛄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”事業費國庫審批經費支出結算的時候具有情況下解釋。
2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
🧸國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、針對北京市松江區工商所業攜手會2018半年度政府部性基金投資估算財政預算捐款教育支出部門預算實際申請報告書怎么寫
佛山市松江區工廠業聯和會2018年無現政府性理財產品費用預算財政資金撥付性支出。
九、公有投資者營業預決算國庫補貼款具體情況代表
南京市松江區工商所業連合會2018財政結余年度無國家股股權投資經營管理預算表財政結余審批結余。
十、某些極為重要應當的現狀表示
(一)市直機關執行預備費撥出情況
🎶上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)相關部門購置收支狀況
成都市松江區工商所業聯合技術會2018🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018ꦗ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車、樓房特殊性占用率事情
1、配送車輛
鄭州市松江區工商所業攜手會無國家公務接待專車輛租賃,國家公務接待專車輛租賃存有量為零。
2、別墅
📖截止日期2017年15月31日,蘇州市松江區工廠業結合會運行的房層由區單位事務處理管理制度局統一化分配調劑的其它部房子產權的房層為128每公頃米。
(四)項目預算工作績效治理情況
🀅上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ꦯ一、財務審批年收入:指企事業單位當年中度從本級財務部位獲得的財務審批,屬于通常情況公眾工程費用預算財務審批和市政府性私募基金工程費用預算財務審批。
🌸二、衛生教育事業個人創收:指衛生教育事業公司進行工程專業行業活躍組織以及其輔助活躍組織認定的個人創收。
൲三、銷售純收入水平:指事業上的企業單位在正規專業業務范圍的過程還有其輔助的的過程模版開發非獨立性計算成本銷售的過程拿得的純收入水平。
𝐆四、別的純薪資:指行業擁有的除“財政部門撥付純薪資”、“創業純薪資”、“生產經營純薪資”等之間的純薪資。
五、年終結轉和節余:意指上一年度還沒有成功、結轉到上年按關于 約定依然用的的資金。
🤪六、歲末結轉和余額:指上全每年或現在全每年財政預算規劃、因事實環境發生發生改變沒法按原工作規劃推行,需超時到未來全每年按有關于約定仍然采用的資金量。
七、大多開支:指廠家為后勤保障裝置合適臺賬運轉、做好臺賬運行成就而形成的數據來開支。
🐼八、產品花費:指院校為順利完成相應的行政處事情人物或行業壯大受眾,在關鍵花費除此之外進行的哪項花費。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、銷售教育經費支出:指行業工作單位在正規專業項目及鋪助項目之下發展非經濟獨立賬務處理銷售項目會出現的教育經費支出。
꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一月、工商登記作業接待費付出:指行政性工作院校和圖案填充國家衛生事業編制法控制的衛生事業工作院校運用普通公共服務費用財政部門撥付布置的常見付出中的生活公用設施接待費付出付出。